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计提工资10000,个税1000,实际发给员工9100元,100元的个税由公司承担, 计提的时候 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9000 应交税费1000 支付税款1000元,支付税款和发放工资的账要怎么做

2024-09-25 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-25 19:03

您好,分录不对 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应付职工薪酬10000 营业外支出 100 贷:银行 9100 应交税费-代扣代缴个税 1000 借:应交税费-代扣代缴个税 1000 贷:银行 1000 营业外支出 这是不能税前扣除的,年度汇缴时要纳税调增

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您好,分录不对 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应付职工薪酬10000 营业外支出 100 贷:银行 9100 应交税费-代扣代缴个税 1000 借:应交税费-代扣代缴个税 1000 贷:银行 1000 营业外支出 这是不能税前扣除的,年度汇缴时要纳税调增
2024-09-25
借:应付职工薪酬9000 贷:银行存款9000
2024-09-20
您好,这个的话请问一下图片的话是在哪里呢,这个
2025-01-25
您好 这样写分录正确的哈
2022-01-11
你好 账载和实际发生 都填10000
2022-04-24
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