你好同学,你这个要是没有认证勾选是应该放在待认证里面的,去年你直接放进项税内了,你进项要是有这笔进项的话,你直接勾选就好了,账务就不用处理了

老师,由于我去年做错账,把不该抵扣进项认证抵扣了,这个月我把表全改了,但是今年1月份销项大于进项需要交税,我在这个月账上进行调账,但是这个月的进项大于销项,我得补税已经补完了,我应该怎么做账呢,需要体现出交税这个账呢
老师你好,我们这个月用了税务数字账户,不抵扣勾选统计怎么打印出来呀,我点了抵扣勾选统计,但是全部是勾选抵扣统计份数,没有不抵扣勾选统计发票份数,以前发票清单里面勾选有不勾选发票清单,请问老师怎么打印不抵扣勾选统计呀?急急急急
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报用2023年这张发票抵扣的话,2024年1月份做分录是用利润分配未分配利润还是主营业务成本呢
请问老师,这笔进项税额198.73账务在2023年度全部走完了,但是还没抵扣呢,我该怎么操作呢?7月份我打算勾选抵扣198.73,但是账务不会做
请问老师,我是今年接手这家公司的,凭证也已经装订了,现在的情况是这笔进项税额198.73账务在2023年度全部走完了,但是还没抵扣呢,我该怎么操作呢?7月份我打算勾选抵扣198.73,但是账务不会做 还请老师发下正确的账务处理给我,谢谢!
老师,你好,因为项目距离的原因,如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来,附在凭证后面,但是不使用原件,这样是可以吗?
快递代理公司,面单充值,快递员都要在微信上交钱,这又是什么情况?我们自己会在快递系统里买面单,快递员又在微信上给钱,让我们给他充单号,充多少个。这里面我们公司是不是赚差价?谢谢你了
老师:小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少?
老师,26年新注册的公司是不是不用报工商年报?
快递代理公司,中转费是公司的收入还是支出?谢谢你了
快递代理公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
个人所得只有2万多 需要下载个人所得税app汇算清缴吗???
快递代理记账公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
老师您好,公司2022年注册下来一直没有什么业务,所以一直没有申请发票,但这家公司是老板名下另一家公司的股东,所以之前给那家公司打过投资款95500,后面好像2025年那里公司注销了,但这个投资款一直挂着,这个款也是法人个人卡转到公户相当于借法人款的,加上有付一些代账费用,办公室租用费,法人名下挂有11万,现在需要注销,要怎么处理这些数据?
请问会计可以做几个公司吗?
老师,我是今年接手的,凭证也已经装订了,所以我现在不懂得账务要怎么走
你好同学,从你年底的结转看,应该是已经抵扣了啊,怎么会没抵扣呢
我2月刚接手的时候,前会计和我说已经抵扣了,是税局的问题,我信了,这个月我向电子税务局的人工再次核对了,结果是没有抵扣,现在就是想知道该怎么做账务处理?
同学如果没有抵扣,那你需要去复核一下2023年5月份申报的增值税是不是申报错了,申报错了就需要去改申报表,补税,可能会有滞纳金。补缴以前年度增值税会计分录如下: 1、计提时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 2、查补转出增值税时: 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 3、补交增值税时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 这个月抵扣198.73元就正常认证,再结转本月增值税的时候应该就包含这笔进项了
好的,谢谢老师
不客气同学,满意的话麻烦给个五星好评