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请问老师,这笔进项税额198.73账务在2023年度全部走完了,但是还没抵扣呢,我该怎么操作呢?7月份我打算勾选抵扣198.73,但是账务不会做

请问老师,这笔进项税额198.73账务在2023年度全部走完了,但是还没抵扣呢,我该怎么操作呢?7月份我打算勾选抵扣198.73,但是账务不会做
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2024-06-12 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 17:14

你好同学,你这个要是没有认证勾选是应该放在待认证里面的,去年你直接放进项税内了,你进项要是有这笔进项的话,你直接勾选就好了,账务就不用处理了

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快账用户6834 追问 2024-06-12 17:15

老师,我是今年接手的,凭证也已经装订了,所以我现在不懂得账务要怎么走

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齐红老师 解答 2024-06-12 17:19

你好同学,从你年底的结转看,应该是已经抵扣了啊,怎么会没抵扣呢

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快账用户6834 追问 2024-06-12 17:24

我2月刚接手的时候,前会计和我说已经抵扣了,是税局的问题,我信了,这个月我向电子税务局的人工再次核对了,结果是没有抵扣,现在就是想知道该怎么做账务处理?

我2月刚接手的时候,前会计和我说已经抵扣了,是税局的问题,我信了,这个月我向电子税务局的人工再次核对了,结果是没有抵扣,现在就是想知道该怎么做账务处理?
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齐红老师 解答 2024-06-12 17:35

同学如果没有抵扣,那你需要去复核一下2023年5月份申报的增值税是不是申报错了,申报错了就需要去改申报表,补税,可能会有滞纳金。补缴以前年度增值税会计分录如下:   1、计提时:   借:以前年度损益调整     贷:应交税费——增值税检查调整   2、查补转出增值税时:   借:应交税费——增值税检查调整     贷:应交税费——未交增值税   3、补交增值税时:   借:应交税费——未交增值税     贷:银行存款   4、结转损益调整时:   借:利润分配——未分配利润     贷:以前年度损益调整  这个月抵扣198.73元就正常认证,再结转本月增值税的时候应该就包含这笔进项了

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快账用户6834 追问 2024-06-12 17:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-13 08:30

不客气同学,满意的话麻烦给个五星好评

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你好同学,你这个要是没有认证勾选是应该放在待认证里面的,去年你直接放进项税内了,你进项要是有这笔进项的话,你直接勾选就好了,账务就不用处理了
2024-06-12
你好!当时进项计入什么科目了?
2024-06-12
电子税务局税收数字账户里面有一个抵扣勾选 然后在这里面找不抵扣勾选。选择状态已勾选
2023-07-01
同学,您好,你有进项,怎么还会缴销项,你没有认证全,对吗
2020-08-07
你好1;  那你 抵扣了。 你去做转出  附表2申报了吗  
2022-10-17
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