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请问老师,我是今年接手这家公司的,凭证也已经装订了,现在的情况是这笔进项税额198.73账务在2023年度全部走完了,但是还没抵扣呢,我该怎么操作呢?7月份我打算勾选抵扣198.73,但是账务不会做 ​还请老师发下正确的账务处理给我,谢谢!

2024-06-12 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 17:22

你好!当时进项计入什么科目了?

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快账用户3860 追问 2024-06-12 17:28

当时2月接手的时候,前会计和我说已经抵扣了,是税局的问题一直挂着,我信了,结果我这个月向人工再次确认,说是没有抵扣,唉,我现在7月份想打算抵扣,应该怎么做账务呢?

当时2月接手的时候,前会计和我说已经抵扣了,是税局的问题一直挂着,我信了,结果我这个月向人工再次确认,说是没有抵扣,唉,我现在7月份想打算抵扣,应该怎么做账务呢?
当时2月接手的时候,前会计和我说已经抵扣了,是税局的问题一直挂着,我信了,结果我这个月向人工再次确认,说是没有抵扣,唉,我现在7月份想打算抵扣,应该怎么做账务呢?
当时2月接手的时候,前会计和我说已经抵扣了,是税局的问题一直挂着,我信了,结果我这个月向人工再次确认,说是没有抵扣,唉,我现在7月份想打算抵扣,应该怎么做账务呢?
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齐红老师 解答 2024-06-12 17:29

你好,你的科目余额表里未交增值税不多,这个数吗?他是23年抵扣的吗?账上

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你好!当时进项计入什么科目了?
2024-06-12
你好同学,你这个要是没有认证勾选是应该放在待认证里面的,去年你直接放进项税内了,你进项要是有这笔进项的话,你直接勾选就好了,账务就不用处理了
2024-06-12
你好把未交转到进项就可以啦
2026-02-14
借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待认证进项税额
2023-04-16
您好 请问以前是购买商品的时候没有开具发票么
2023-05-07
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