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老师,请问:之前有预收客户款,前期 申报了未开票收入,客户退货导致现在预收账款负数,现在要做营业收入负数分录是怎么做的?

2024-06-12 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 17:59

借预收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 钱退回了吗?

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快账用户2718 追问 2024-06-12 18:00

钱应该是之前有退了,反正 目前是没有需要 退款的收入了

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快账用户2718 追问 2024-06-12 18:00

成本那些不用做负数 吗

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快账用户2718 追问 2024-06-12 18:03

应交税费负数是指应交增值税税-销项税额负数吗?

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齐红老师 解答 2024-06-12 18:03

需要的成本,需要红冲借库存商品等借主营业务成本负数

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借预收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 钱退回了吗?
2024-06-12
你好,是的,转入营业外收入
2022-01-28
正常应该是今年确认收入还是去年?
2024-06-26
预收账款负数实为客户欠款(应收账款),处理步骤: 调账:借 “应收账款”,贷 “预收账款”(冲平负数,还原为应收)。 私户收款:老板私户收到的货款,需转入公户,到账后借 “银行存款”,贷 “应收账款”;若无法转入,需补确认收款,附私户收款凭证,借 “其他应付款 — 老板”,贷 “应收账款”,后续由老板还款冲销。 确保账实一致,私户收款需补记,避免长期挂账。
2025-08-21
学员你好,预收款贷方就是表示还有货款没有收回来,你可以查一下是否客户扣的押金做到其他应收款等科目了 。这个要根据明细一笔一笔查才能查出来
2022-01-10
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