同学你好 对的 是这样的

个人税局代开发票,收票方按照劳务报酬申报时,请问是按照发票上的含税金额申报还是不含税金额申报?
老师,请问 我单位取得劳务派遣公司开的普通发票(是差额开票) 在申报企业所得税的时候 我是按照票面价税合计的金额入账报税 还是按照差额部分呢
收到个人劳务费发票,金额5000,增值税50。我司在给他申报个人所得税时是按照“劳务报酬”项目申报吗?按5000申报,还是5050申报?支付给他的钱是5050元
老师2023/11/6发票开错到现在才发票税率不对,现在红冲,1%开成免税,申报的时候是按照开票金额实际申报还是怎样,比如现在开出来的不含税发票金额是114838.61,但税额是3103.16,开了张含税金额11400元免费发票,是不是我得按照实际开票金额去申报,现在开的红字发票,在开正确税率的发票给对方,是这样吗
老师,请问小规模纳税人申报增值税如何填写不含税专票金额?我是按照开票金额/1.03,还是按照发票上的按照含税金额/1.01填写不含税金额?
老师,像成本这个科目,以前的账没有设明细账的,我现在做账要不要分好,现在的成本就只有一样。但平台来的投流发票有两个项目的。技术服务跟广告发布费,设成本明细把这两个分开?广告发布费是不是广宣费?以前没有设明细科目,现在设的话会把以前的数据都堆在新设的明细下面,这样会不会不好?
增值税现行优惠政策及优惠年限
老师您好,我公司给别人租赁办公室,现在要开发票,税收项目是什么,我公司是小规模纳税人,税率是多少
朴老师,所得税申报表里 已计入成本费用的职工薪酬是 当期还是累计到当期的数据
老师好,请问开具数电发票,销方银行账户信息怎样增加行号信息
制造业,模具费用应该付20万,已经付了一半,模具还没收到,发票已经收到了,拿到发票做在建工程还是固定资产
发票能直接开加工服务*加工费,项,1,金额吗,这样开的合规吗,可以抵扣吗
申报劳务报酬的时候是按照自然人代开发票的不含增值税的金额来申报对吗
6月份的发票,我这边用另外的公司开发票可不可以?现在的公司超额了,老师,这个能行吗,
请问老师,我们公司刚开展业务,6月我们出口了3件货,总额12000多,因为发票额度不够,去了税局申请,最后一天只批到12000,导致还有一件货没有开销项票。那这件货的收入,我是该报6月的未开票收入,还是在7月补开呢?这3件货相对应的进项发票,要申请退税
是由公司在自然人电子税务局扣缴端申报,对不?
同学你好 对的 公司代扣代缴
嗯嗯,谢谢老师
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