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正常结转未交增值税是11101.45 但是增值税报表上有上期留底数额 1047.11 这样缴纳的金额和正常结转未交增值税金额不一致 现在怎么做账

2024-06-12 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-12 19:09

您好,上期留底数额 1047.11 已在我们 应交税费-未交增值税 借方余额了, 本月 贷方 应交税费-未交增值税11101.45,借贷余额是 贷方 11101.45-1047.11 借:应交税费-未交增值税 11101.45-1047.11 贷:银行 11101.45-1047.11

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您好,上期留底数额 1047.11 已在我们 应交税费-未交增值税 借方余额了, 本月 贷方 应交税费-未交增值税11101.45,借贷余额是 贷方 11101.45-1047.11 借:应交税费-未交增值税 11101.45-1047.11 贷:银行 11101.45-1047.11
2024-06-12
你好,你之前的留底做的哪个科目?
2024-06-21
您好,只要这些进项发票是你公司正常业务取得的就没关系,不需要转出和调整,后期继续抵扣就可以
2025-02-18
你好同学:这个是需要对上的,估计是平时没有结转对 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-02-20
哦,不是的,这个看你销项和进项每个月都结转吗?如果每个月结款的话,不管交不交税都需要结转。
2022-01-26
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