1.打开电子税务局,进入我要办税界面,选择综合信息报告。 2.选择税源信息报告,点击印花税税源信息报告。 3.设置税款所属期间,点击查询已采集信息。

老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
请问老师,印花税补交的是不是应该更正往期申报呀?因为我们看了逾期申报里没有,税务让补缴的,领导说有滞纳金也只能补了,但是我不知道在哪个界面更正,具体流程是什么样的
请问老师,印花税更正采集在哪里,我是补交21-23年印花税时数据填错了,保存后就改不了
请问老师,图中数据税局取数哪里得来的,我21-23年全年开票和全年成本费用一起也才650多万,按他的数补1291.74印花税,我还得按861万计税依据来补报是不,这些数越看越糊涂,每年开票部分我都已经交过印花税了,请老师解惑
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
个人身份证注册了一家店铺 现在要报个人所得税 其他经营所得 可以享受减半吗
我自己拿个人身份证注册了一家店铺 现在要报个人所得税 其他经营所得A表 可以享受减半吗
购买498的财务软件怎么做账收到银行转的0.15利息怎么做账 摘要怎么写
开跨区域建筑服务发票 什么时候预缴增值税
好的,找到了,税局让补交21-23年印花税,要求是分年报,这个数据补交我需要收集的是哪里的数,我是每年按开票收入交过,成本这块是没交,请看税局给的资料,请老师指导一下这个计税数据怎么填合适
嗯嗯,这个的话,你们是可以按照开票收入,对应成本80%左右缴纳这个
这个数据是税局给的,请问我怎么合理分配到三年的计税依据呢
这个的话,可以平均分,或者1年比1年高5%左右
主要是我不知道他这个数是怎么提出来的,请问老师,他们提的这个数1291是需要实际缴纳的数吗,是优惠后的吗,我们是小规模
这个的话是实际缴纳的金额
这个三年的分配计税依据是可以随意填写的吗,三年凑上这个1291就可以?
嗯对是这个意思的了
这个1291如果倒推出来是要按8611600来计算了,对么,分三年做计税依据,我开票都才300来万
是的,您的理解是没错的,就是分三年
那请问为啥这个大的数据,依据是什么呢
这个肯定是税务机关根据行业特点,和市场对比的,这个
老师,我在补2022年的时候,所属期选不上12月是怎么回事呢,只能选到22.6.30
最长是2年时间,这个的,您好