1.打开电子税务局,进入我要办税界面,选择综合信息报告。 2.选择税源信息报告,点击印花税税源信息报告。 3.设置税款所属期间,点击查询已采集信息。

老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
请问老师,印花税补交的是不是应该更正往期申报呀?因为我们看了逾期申报里没有,税务让补缴的,领导说有滞纳金也只能补了,但是我不知道在哪个界面更正,具体流程是什么样的
请问老师,印花税更正采集在哪里,我是补交21-23年印花税时数据填错了,保存后就改不了
请问老师,图中数据税局取数哪里得来的,我21-23年全年开票和全年成本费用一起也才650多万,按他的数补1291.74印花税,我还得按861万计税依据来补报是不,这些数越看越糊涂,每年开票部分我都已经交过印花税了,请老师解惑
老师您好外贸贸易企业注册地址和办公地址不一致影响退税吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
好的,找到了,税局让补交21-23年印花税,要求是分年报,这个数据补交我需要收集的是哪里的数,我是每年按开票收入交过,成本这块是没交,请看税局给的资料,请老师指导一下这个计税数据怎么填合适
嗯嗯,这个的话,你们是可以按照开票收入,对应成本80%左右缴纳这个
这个数据是税局给的,请问我怎么合理分配到三年的计税依据呢
这个的话,可以平均分,或者1年比1年高5%左右
主要是我不知道他这个数是怎么提出来的,请问老师,他们提的这个数1291是需要实际缴纳的数吗,是优惠后的吗,我们是小规模
这个的话是实际缴纳的金额
这个三年的分配计税依据是可以随意填写的吗,三年凑上这个1291就可以?
嗯对是这个意思的了
这个1291如果倒推出来是要按8611600来计算了,对么,分三年做计税依据,我开票都才300来万
是的,您的理解是没错的,就是分三年
那请问为啥这个大的数据,依据是什么呢
这个肯定是税务机关根据行业特点,和市场对比的,这个
老师,我在补2022年的时候,所属期选不上12月是怎么回事呢,只能选到22.6.30
最长是2年时间,这个的,您好