1.打开电子税务局,进入我要办税界面,选择综合信息报告。 2.选择税源信息报告,点击印花税税源信息报告。 3.设置税款所属期间,点击查询已采集信息。

我单位8月份前采用手工记账,其中印花税通过应交税费科目核算了,9月份(即本月)开始使用电子帐时才发现印花税不应通过应交税费核算的,老师请问补录年初至现在的数据时,应该用更改后正确的科目核算还是应该与手工账保持一致呢?如果不与旧账一致会不会影响当期报表?
老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?
老师,请问我们印花税报错了从20年到22年,会计报印花税是按认证抵扣时间报,不是发生书立合同报,有些已经报了,但是时间不对,现在手上还有一千多w没有报,21-22年的,这个如果处理呢,如果更改一期期改太多了,会引起税务风险?
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
请问老师,印花税补交的是不是应该更正往期申报呀?因为我们看了逾期申报里没有,税务让补缴的,领导说有滞纳金也只能补了,但是我不知道在哪个界面更正,具体流程是什么样的
您好老师,办理三方协议时有批扣标志 选所有非批扣还是所有批扣呢
老师,年底要看产品有没有跌价,是要与市场价格比较,那跌价了,记账是跌价的原始凭证用什么合适
小规模纳税人,一个季度普票专票都有开,额度超过30万,普票是按1个点补交增值税吗?
跨境电子商务海外仓走9810。其中发票,报关单,和销售记录。怎样保证都能配得上?方便后期,税局人员审查。是需要报关单和发票都要加上亚马逊销售的sku吗?那发票应该怎样加上sku呢?
500万以下的固定资产可以一次性计入费用吗?
原股东未出资到位,约定了不参与分红全,原股东对部分股权和对应的分红权进行股转转让,未取得转让收益,税局让按照未分配利润对应转让股权比例缴纳了个人所得税,接手股东在取得该部分分红时,是否需要再次缴纳个人所得税?
老师,6个股东合伙干的公司会计好干吗?
老师,我卖的原材料的钱,然后是给个人收的款,我们公司,这样做分录,对吗?
我们公司有一个处罚,除了公司罚款外,公司两个负责人个人也要罚款。个人的罚款也公司转给个人,个人再去缴纳罚款。就是这个钱实际也是公司出,不用个人出。那到时候拿个人缴纳罚款的凭证,做到公司账上做营业外支出-罚款支出,然后汇算清缴的时候再纳税调整,调整在与收入无关的支出里还是其他里,可以么?
马老师15000的办公室装修费,可以一次性入办公费用吗?[抱拳]
好的,找到了,税局让补交21-23年印花税,要求是分年报,这个数据补交我需要收集的是哪里的数,我是每年按开票收入交过,成本这块是没交,请看税局给的资料,请老师指导一下这个计税数据怎么填合适
嗯嗯,这个的话,你们是可以按照开票收入,对应成本80%左右缴纳这个
这个数据是税局给的,请问我怎么合理分配到三年的计税依据呢
这个的话,可以平均分,或者1年比1年高5%左右
主要是我不知道他这个数是怎么提出来的,请问老师,他们提的这个数1291是需要实际缴纳的数吗,是优惠后的吗,我们是小规模
这个的话是实际缴纳的金额
这个三年的分配计税依据是可以随意填写的吗,三年凑上这个1291就可以?
嗯对是这个意思的了
这个1291如果倒推出来是要按8611600来计算了,对么,分三年做计税依据,我开票都才300来万
是的,您的理解是没错的,就是分三年
那请问为啥这个大的数据,依据是什么呢
这个肯定是税务机关根据行业特点,和市场对比的,这个
老师,我在补2022年的时候,所属期选不上12月是怎么回事呢,只能选到22.6.30
最长是2年时间,这个的,您好