你好,需要去大厅重新做税种申报类型的认定

印花税按次申报,2月份申报了,但是不知道所属期是自选即当天,所以没缴费,现在怎么处理,采集不到这个信息。麻烦知道的老师来
8月份填过一次采集人员信息。9月份忘记个税申报了,9月份我电脑重做系统了,现在10月份,我电脑重新下载了 电子税务局扣缴端,登录以后提示信息采集,里面之前8月填过的人员也没有信息了。请问老师,这个人员采集是每个月都要重新填吗?还有这个提示里写的实名方式登录,是谁的实名啊?法人的吗?
老师,麻烦问下,在新版的电子税务系统里,印花税税源信息采集,申报期限类型自动带出的是按次申报,怎么改成按月申报
老师你好,公司一般纳税人9月份有购销,买卖合同的印花税我是按次申报的, 全国统一电子税务局印花税信息采集表日期自动就写成10月份了,实际上是9月份发生的,如果按暑期发生的话他就7~9月了,但是7,8的两个月的买卖合同印花税我已经缴纳过了,我还是应该选择什么申报呢
老师您好,想请问一下,我们公司的房产是自己的,有别的公司租赁了我们的房子,之前的会计在2023年年底开了租赁的发票,但是之前的会计没有去重新进行税源采集,导致一直都是按照从价计征去申报房产税的,现在税务打电话要重新采集税源,更改报表并补缴税款,请问下补税的税款金额要怎么计算呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
要是不改的话就是只能按次申报吗
是的哦,只能按次申报哦,也可以一个季度汇总一次进行申报