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老师请问一下,报1季度增值税的时候 忘记价税分录,用含税收入申报了增值税,现在怎么做分录,在2季度冲一部分红冲收入及应交税费。前期分录,借银行代收入(含税)现在红冲,贷:收入负数应交税费负数,借贷不平,

2024-06-14 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-14 10:50

你好 贷:主营业务收入(负数)应交税费(正数)

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快账用户3221 追问 2024-06-14 14:15

啊,贷应交税费正数啊,上季度申报就是含税的呀,那本期少交应交税费呀,怎么是正数啊,

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齐红老师 解答 2024-06-14 15:09

哦,你是拿含税金额做了不含税收入,然后还拿含税金额计算了税金呀。这样就是借:银行或应收货款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费(红字)

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你好 贷:主营业务收入(负数)应交税费(正数)
2024-06-14
你好,截图看下你的账哪里不平?应交税费没有结转,是不是应交税费需要结转到营业外收入?这个是红冲。
2024-09-25
你好,你是一般纳税人的吗?
2023-01-11
您好,冲红的增值税做错了,不是己交税金,做到未交增值税里就对了
2021-01-12
同学你好 是什么企业会计准则
2022-07-12
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