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请问老师,一季度多交了增值税,用的含税额申报,二季度怎么冲减?分录怎么做

2024-06-14 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-14 14:23

借:应交税费-增值税 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-06-14 14:23

这个申报要更正上个季度的

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快账用户9149 追问 2024-06-14 14:26

更正申报,会直接退吗

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齐红老师 解答 2024-06-14 14:27

但这个要去窗口处理才可以的

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借:应交税费-增值税 贷:主营业务收入
2024-06-14
您好! 我猜你应该是小规模企业吧。多交的部分:借:应交税费-应交增值税-销项税    贷:银行存款或现金。,就先这样挂着,等到需要再次缴纳增值税的季度,再处理
2020-10-22
你好 贷:主营业务收入(负数)应交税费(正数)
2024-06-14
同学你好 冲红之后是负数的吗
2022-07-08
你这个没有开别的发票吗,别的蓝字?需要去税局大厅申报,这个负数填写,你这个是专票还是普通发票?
2020-10-22
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职称:注册会计师,税务师

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