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老师好!请问23年有一份销项专用发票,漏记帐,刚查出来入账,现在增值税申报附表一的数据都是根据当月销售数据自动生成的,手动改就会产生异常,请问怎么处理呢,找专管员会不会引起查账?

2024-06-15 01:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-15 01:22

同学你好,这种情况下,这份发票应该交过税了,可以核实一下,如果找专管员不会引起查账的。

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快账用户5377 追问 2024-06-15 01:42

老师,如果交过税了,是不是仅记账就行了

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齐红老师 解答 2024-06-15 01:55

同学你好,是的,如果交过税了,仅记账就行了。

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快账用户5377 追问 2024-06-15 02:02

老师,这种情况下,是不是记账的时候,需要不需要体现销项税额了?体现的话,不是还挂销项税额吗?

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齐红老师 解答 2024-06-15 03:07

同学你好,这种情况下,可以不体现销项税额了。

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快账用户5377 追问 2024-06-15 08:10

老师,不体现销项税额,主营业务收入就要多计了,怎么解决?

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齐红老师 解答 2024-06-15 09:19

同学你好,多记的话,可以考虑把税记入营业外收入处理。

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快账用户5377 追问 2024-06-15 09:27

老师,这份发票是23年度开具的,现在入账要不要结转以前年度损益?

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齐红老师 解答 2024-06-15 09:31

同学你好,理论上要记入以前年度损益调整,实际操作中如果金额不大的话,可以考虑直接记入今年的收入里。

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相关问题讨论
同学你好,这种情况下,这份发票应该交过税了,可以核实一下,如果找专管员不会引起查账的。
2024-06-15
首先,针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题,需要仔细审查公司的财务记录,找出所有不在应该期间的收入,并确定这些收入的正确入账时间。然后,与税务部门沟通,了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定,对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次,关于报关单没有开票的问题,需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生,并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开,需要及时补开发票,并按照规定进行税务申报。同时,也要检查是否存在漏报或错报的情况,如果有,需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时,确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题,建议与海关和税务部门保持密切沟通,了解他们的数据要求和统计方法,然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额,需要在申报时进行说明,并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税的问题,这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通,了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合,需要尽快进行更正,并按照正确的方式进行补税和申报。
2024-03-22
你好;     1.      先做一个 财务管理制度; 跟老板约定好 ;让老板认同你的  一些制度要求 ;2. 按照报销业务 ; 写报销单老板签字做账处理; 这样才能规避一些风险的    
2023-02-20
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
你好,你的理解是正确的,正常就是做这些
2021-12-10
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