1.利息费用调整:向金融机构借款200万元,支付年利息费用96,600元,金融企业同期同类借款年利息率为4.83%。可税前扣除的利息费用 = 200万 × 4.83% = 96,600元,无需纳税调整。向非金融企业借款100万元,支付年利息费用57,500元。可税前扣除的利息费用 = 100万 × 4.83% = 48,300元,需纳税调增 = 57,500 - 48,300 = 9,200元。 2.工会经费和捐赠调整:工会使用企业价值205,200元的自产商品用于职工福利,应视同销售,确认收入205,200元,同时可税前扣除的成本为156,560元。需纳税调增 = 205,200 - 156,560 = 48,640元。向广东省第九届保健品博览会组委会捐赠价值100,000元的自产商品,记入营业外支出。捐赠需视同销售,确认收入100,000元,同时可税前扣除的成本为140,000元。需纳税调增 = 100,000 - 140,000 = -40,000元(即纳税调减40,000元)。 3.投资收益调整:2022年度取得并转让广东万和债券的交易性金融资产,初始投资成本为1,240,000元,手续费100元,转让净收入1,242,000元。会计确认的处置收入和税收计算的处置收入一致,无需纳税调整。2022年度实现对广东西飘债券的持有至到期投资的持有收益,账面金额为14,120元,计税金额为15,560元。需纳税调增 = 15,560 - 14,120 = 1,440元。收到企业投资的广州市天秦电子特殊普通合伙企业发放的权益性投资股息款105,000元,无需纳税调整。收到间接投资的福州市美林药业有限公司发放的权益性投资股息款154,000元,由于持有期限未满12个月,需纳税调增154,000元。 4.广告支出调整:2022年度发生电视广播广告支出1,200,000元,报刊杂志广告支出80,000元,其他媒体广告支出20,000元,以前年度累计未扣除的广告费支出为11,000元。广告费扣除限额 = (2,864.69万 %2B 100万)× 15% = 459,703.5元,本年度实际发生的广告费支出 = 1,200,000 %2B 80,000 %2B 20,000 = 1,300,000元,以前年度累计未扣除的广告费支出为11,000元,可税前扣除的广告费支出 = 459,703.5元,需纳税调增 = 1,300,000 - 459,703.5 = 840,296.5元。 5.捐赠支出调整:2022年度企业通过中国红十字会向灾区捐赠540,000元,可全额税前扣除,无需纳税调整。直接给美华中学捐赠外购物资一批(市场销售不含税价格为35,000元),需纳税调增35,000元。 6.资产损失调整:2022年度发生固定资产盘亏3,000元,发生损失时该固定资产的计税基础为3,000元,无需纳税调整。企业计提逾期一年以上的小额应收款项坏账准备3,500元,需纳税调增3,500元。 综合以上各项纳税调整,该企业2022年度应纳税所得额的调整增加额为 = 9,200 %2B 48,640 - 40,000 %2B 1,440 %2B 154,000 %2B 840,296.5 %2B 35,000 %2B 3,500 = 1,052,076.5元。
请问自产自销合作社养殖鹅不要交印花税吧要交水利基金吗?
发票开的是咨询费专用发票,可以抵扣吗?
老师,资产负债表未分配利润期末减去期初是不是等于利润表的利润总额,如果不相等会是哪里出现问题了
老师,您好,我们公司借给别人钱,现在税务说要把这些往来款视同销售,然后确认34万利息收入,但是34万是不含税金额,另外还有6%的增值税,我现在写分录,借:其他应收款34万 贷:其他业务收入34 贷:应交税费应交增值税销项税额20400,那么借方差的20400记到哪里
我有一个账,以前是收付实现制记账,特别乱,现在我要用权责发生制给改一下,您说可以吗?大概方向是什么?
老师我们是农产品公司,很多免税,供应商给我们开进来发票开,活鸡税率是1%,我们是一般纳税人,开出去是不是税率是13%还是免税的。开鸡产品可以哈,不能开进来活鸡哈
老师,企业所得税A105050工资薪金那里,张载和实际发生准备填相同金额,那是填计提的还是实际发放的那?包含退休返聘的和年终奖吗?
老师 个税扣缴端 把24年的员工 集中申报在那个模块
老师,给客户开专票,他提供的开户行信息就只有中国建设银行,没有后缀某某支行之类的能开出来吗
总包是被挂靠方,分包是我们公司,今天遇到一个问题是,我们和总包签了租赁合同,我们开给总包发票10万元,然后项目负责人说,这个就是我们收到的钱,然后今天我们还开了一张收据10万元开给总包,这个是啥意思? 我能这么理解吗? 我们开出去10万元发票出去,但其实这个是总包给我们垫付的钱,那既然是垫付,那也就是我们收到的钱,但是这个是我们分包开出去给总包的发票,这算什么垫付?