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跨月红冲了一张专用发票,增值税怎么申报呢

2024-06-17 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 17:35

你好,这个你在对应的项目里面填负数就可以了。 其实正常读入销项的时候,它会自动减去的。

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快账用户4030 追问 2024-06-18 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-18 09:30

你好,不用客气的人。

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相关问题讨论
你好,这个你在对应的项目里面填负数就可以了。 其实正常读入销项的时候,它会自动减去的。
2024-06-17
你好,你本月有其他销售收入吗?直接抵减掉就可以了
2021-02-04
同学你好 这个月红冲的话如果这个月有开蓝字专票他俩就冲抵了 按冲抵后的金额填写
2024-12-09
借应付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。 如果是没有结转成本的。如果结转了成本,再补上一个, 借库存商品, 借主营业务成本负数。
2024-06-29
你好,需要将该发票税额做进项额转出处理
2024-01-30
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