你好,是免征的增值税,之前忘记做到结转 营业外收入的意思?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    您好 跨境免征增值税收入 会计分录怎么做
由于去年手续费收入科目多收,导致增值税销项税多收,跨年增值税应如何调整?
老师,以前年度暂估了收入,现在跨年了,如何调整,分录怎么做?
多免征增值税费在跨年如何调整,分录怎么做
跨年的增值税免税的金额是应该计入营业外收入么,分录要怎么调整啊
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
不是的,是税务局查到我们有一个大学生补贴,不应该减免,要调回来,补交
你好,那可以把之前(不应该减免)的分录红冲,然后做正确的分录
是2021年的减免大学生补贴
你好,那可以把之前(不应该减免)的分录红冲,然后做正确的分录 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
以前年度损益调整 不用这个科目吗
你好,涉及损益的科目,是通过 以前年度损益调整 这个科目 代替