你好,是免征的增值税,之前忘记做到结转 营业外收入的意思?

老师,2021年小规模纳税人应交税费-应交增值税没有转入营业外收入,在2022年如何调整,分录怎么做?
由于去年手续费收入科目多收,导致增值税销项税多收,跨年增值税应如何调整?
老师,以前年度暂估了收入,现在跨年了,如何调整,分录怎么做?
多免征增值税费在跨年如何调整,分录怎么做
跨年的增值税免税的金额是应该计入营业外收入么,分录要怎么调整啊
已经 被税局提醒了一次了,那请问现在开票统计的话,还是按之前的滚动12个月算吗?如按照连续12个月则应2025.3.31-2026.2.28还是超过500万的,但是如果被提醒后按照2026.1.1开始计算的话是不超过500万的,请问应该怎么统计呢?
你好老师,就是加工劳务这块,今年开的都要冲红,重新开服务费吗
老师,请问为什么连续12个月的开具发票额已经超过500万的民非企业,为什么没有被强制升为一般纳税人
老师劳务维修费和修理修配服务什么区别,我给医院卖了一个产品,后面如果发生维修了,应该开什么票呢
老师 异地外管证在哪开
劳务费1200元如何计算个人所得税
老师好,请问下,公司有利润,股权要转让,要缴什么税
在电子税务局哪里可以查看一下本月进项税都是抵扣了那几张发票
现在税局要求我“B公司”每月提供进销存账,B公司是没有制造生产的,B公司购买材料回来入库给到A公司生产加工成成品,请问怎么提供呢
做军工企业的专账,管理费用要分摊吗?
不是的,是税务局查到我们有一个大学生补贴,不应该减免,要调回来,补交
你好,那可以把之前(不应该减免)的分录红冲,然后做正确的分录
是2021年的减免大学生补贴
你好,那可以把之前(不应该减免)的分录红冲,然后做正确的分录 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
以前年度损益调整 不用这个科目吗
你好,涉及损益的科目,是通过 以前年度损益调整 这个科目 代替