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有家供应商因为特殊原因,不肯开发票,大概有七千多块。这个我要怎么处理平账呢?

2024-06-18 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 11:37

你好,同学,实在开不了发票计入营业外支出,汇算清缴不能抵扣

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快账用户5356 追问 2024-06-18 11:38

分录是怎样的呢

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齐红老师 解答 2024-06-18 11:41

借营业外支出 贷应付账款

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快账用户5356 追问 2024-06-18 11:59

那货物还要入账吗

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齐红老师 解答 2024-06-18 13:03

同学,你做分录 借库存商品 应付账款 支付应付账款 借应付账款 贷银行存款 然后确认收入,结转成本时 借主营业务成本 贷库存商品

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齐红老师 解答 2024-06-18 13:04

只是这个成本不能在汇算清缴抵扣

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相关问题讨论
你好,同学,实在开不了发票计入营业外支出,汇算清缴不能抵扣
2024-06-18
你好,是货物的话,借库存商品贷,预付账款没有发票正常做账,汇算清缴调整不允许抵扣所得税。
2021-11-30
你好,你可以做管理费用-租金,但是没有发票,不能够税前扣除。
2024-12-13
你好 ; 为什么不能接收?  是对方开给你们; 你们没有收到 
2021-08-30
多的接触到营业外收入。
2022-03-29
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