1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

老师,我公司当月购进一台车,因无法支付这车的费用,委托这销售公司把这台车出售,我的分录,借:固定资产清理10万,代:固定资产10万,出售时:借,应付某公司,代:固定资产清理,销项,账处处理是这样?
老师,公司车间存货里有一台车是销售的时候给客户试驾用的,现在想把这台车转入固定资产入账,应该怎样写会计分录呢?
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89,请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
一般纳税人公司销售使用过的汽车,申报无票收入13%税率的,填写到申报表销售货物、修理修配那栏,还是固定资产和无形资产那栏呢?
老师您好,公司销售固定资产(货车),申报的时候让填的无票销售,账务处理该怎么写分录呢?
计提时 借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资,个税150由公司承担 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 10000 交个税时: 借:应交税费-个人所得税 180 贷:银行存款 180 发工资时 借:应付职工薪酬-工资 40000 150 贷:银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目
老师按合同字面上的意思承租方要承担什么税?税率是多少?我们是小微企业?
电商会计,如果按实际到账时间才确认收入,发出商品时怎么做账?
电商会计,财务软件的期初数据怎么确定啊?
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下11月预交和实际12月交税的分录应该怎么计提,特别是增值税和附加税计提这一块,不知道11月预交的部分怎么做分录,麻烦帮我详细写下
老师您好,我们找个人给我们修理机器,总额是1300,这个个人找了税务局代开发票,备注上面注明需要我们代扣代缴,我们应该支付多少钱给这个人呢
公司25.9月份给员工全额垫付社保款1486元,员工在9月份一次性付款给公司25.9-10月份2个月社保款2972元(费用都是员工个人承担),而该员工10月份基数调增社保需补缴2个月费用58.48元公司先垫付,可是这个58.48元员工是在25.11月份才支付给公司的,那请问老师这样费用如何走会计分录
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提做分录
刚刚开的发票名称错了,怎么冲红
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
老师您好申报的时候填无票销售,做账时分录不用做无票销售的分录吗?那样的话营业收入金额不一样
您好!要做的了,这个确实在会计上有这个矛盾 你可以计入其他业务收入
您说记入其他业务收入那这个分录怎样写的呢?
出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
那固定资产清理都改成其他业务收入吗?还是说只有出售时写其他业务收入,这样的话,固定资产清理那儿是有余额的
你好!这个确实是会计和税法上的差异 你把固定资产清理的余额转入营业外收支就行了。 本身他也是转入这个
哦,那这样固定资产清理转入营业外收入的金额要比实际的大
你好,是的,但是最终对利润的影响是一样的,因为你做了一些收入在里面