你好,对方多开给你的发票要红冲处理

对方开了35万发票过来,双方都记账了,但是最后结算的时候是20万。已开的发票怎么处理?
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢
公司开出10万专票给客户,客户已经抵扣,后来结算时客户只结算了80万元,那么专票上多出来的20万元怎么处理?能不能开红字发票20万元?
项目100万 已开票100万 回款100万 甲方要求存10万到他们账户 审计在结算之后才出结果 审计核减了3万 退了7万 请问:项目早都完结了 已经结转完成本了 现在核减的3万怎么做账?算不算多开票了?
老师,之前没出结算的时候,发票开了100万,结算出来之后是98万,对方多开的发票怎么处理,2022年发票就开完了
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,是全部红冲了,然后再开个正好的金额吗?还是部分红冲
你好,可以部分红冲,也可以全部红冲再重新开