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请问我付了10万货款,但收到3万货物,后来剩下的7万也来了,但发票只收到3万,7万发票没收到,我是用暂估入库吧?这分录如何做?

2024-06-19 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 15:57

对的对的,暂估的这个借库存商品贷应付账款暂估。

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快账用户4530 追问 2024-06-19 15:58

这分录如何做?

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齐红老师 解答 2024-06-19 16:00

给你写了 借库存商品 贷应付账款暂估。

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快账用户4530 追问 2024-06-19 16:02

有个问题啊,叫供应商开发票是不是只看应付金额呢?暂估也要看吗?刚才您说也要看,但好像不对吧?

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齐红老师 解答 2024-06-19 16:04

看的呀,这个应付账款暂估是对方给你提供了货物,但是没有收到发票的。因为没有收到发票,他才需要给你开。

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对的对的,暂估的这个借库存商品贷应付账款暂估。
2024-06-19
对的,暂估就是这么。。做账的
2022-04-12
您好,最好还是全红冲,在按照发票做账
2023-04-07
分录顺序完全错,混用预付应付混乱,不规范 必须用应付账款 - 暂估入库,不能用预付账款做账 正确分录(不含税 10 万,税 1.3 万) 货到票未到款未付暂估 借库存商品 100000 贷应付账款 - 暂估应付款 100000 收到发票冲暂估 借应付账款 - 暂估应付款 100000 应交税费 - 进项税额 13000 贷应付账款 - 正式货款 113000 后期付款 借应付账款 - 正式货款 113000 贷银行存款 113000 区分 预付账款 = 提前先给钱后收货 货到未付款一律走应付暂估,这是准则通用做法
2026-05-21
直接 借:应付账款-暂估18万, 贷:应付账款-供应商18
2025-12-18
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