你好!这个保函一般是银行开的。 具体的费用,10万一般500-1000
老师,公司因为产品质量问题需要赔付对方公司9000万元,老板协商用货物抵扣,走了9万的货物,对方公司要求这9万的货物也开增值税专票,请问这合理吗,如果开票,这笔钱是要转入到营业外支出吧,增值税是需要正常交,那能抵扣企业所得税额吗
东方公司为一般纳税人,增值税率13%,假定不考虑其他税费,2010年6月发生如下业务:(会计分录用万元表示)(1)6月5日,向甲公司销售A商品1000件,标价总额为2000万元(不含税),商品成本为1600万元(需同时结转成本),为促销给予对方10%的商业折扣并开具了增值税专用发票。东方公司已发出商品,并办妥了托收手续。(2)6月12日,因部分A商品质量不合格退回500件,东方公司当日开出红字发票,商品已验收入库。(3)6月20日,东方公司将退回的A商品作为福利发放给职工,其中生产工人200件,管理人员50件,该商品每件市场价2万元,单位成本1.6万元。(4)6月26日,收到丙公司来函。来函提出,2010年5月从东方公司所购B商品因质量问题要求价格上给予10%的折让,该商品售价为6000万元,增值税额为780万元,货款已结清。东方公司同意给予折让并开具了红字发票。要求:(1)逐笔编制东方公司上述业务的会计分录。计算东方公司6月份的主营业务收入总额。
老师,小规模企业,一个季度内共开具了120万元普通发票,公司平时没有什么发票,只有水电费租金工资等费用,一个季度大约只有30万可抵扣的费用。请问根据我提供的数据,我到底需要交多少钱的企业所得税?公司员工只有7人
2、某企业为销售类的小规模纳税人,2022年1-3月累计开发票金额为55万,其中开具1%增值税专用发票10万,开具纸质普通发票30万,开具电子普通发票15万;本季度进货取得发票30万,工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万银行手续费0.5万、采购办公用品1万;2022年4-6月累计开发票金额为195万,其中开具增值税专用发票68万,纸质普通发票32万,开具电子普通发票95万;本季度取得成本发票65万工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;有上年度可弥补的亏损额75000元,并且以上成本费用均取得了合法票据,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
案例:(要求做分录、做利润表、核算税款并标注对应的税种名称) 1、2022年1-3月累计开发票金额为44.5万,其中开具增值税专用发票1万,纸质普通发票30万,开具电子普通发票13.5万;本季度取得成本发票25万,工资加社保4万,差旅费2万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;无可弥补的以前年度亏损额,并且以上成本费用均取得了合法票据,有上年度可弥补的亏损额28000元,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?