你好!这个保函一般是银行开的。 具体的费用,10万一般500-1000

老师,公司因为产品质量问题需要赔付对方公司9000万元,老板协商用货物抵扣,走了9万的货物,对方公司要求这9万的货物也开增值税专票,请问这合理吗,如果开票,这笔钱是要转入到营业外支出吧,增值税是需要正常交,那能抵扣企业所得税额吗
东方公司为一般纳税人,增值税率13%,假定不考虑其他税费,2010年6月发生如下业务:(会计分录用万元表示)(1)6月5日,向甲公司销售A商品1000件,标价总额为2000万元(不含税),商品成本为1600万元(需同时结转成本),为促销给予对方10%的商业折扣并开具了增值税专用发票。东方公司已发出商品,并办妥了托收手续。(2)6月12日,因部分A商品质量不合格退回500件,东方公司当日开出红字发票,商品已验收入库。(3)6月20日,东方公司将退回的A商品作为福利发放给职工,其中生产工人200件,管理人员50件,该商品每件市场价2万元,单位成本1.6万元。(4)6月26日,收到丙公司来函。来函提出,2010年5月从东方公司所购B商品因质量问题要求价格上给予10%的折让,该商品售价为6000万元,增值税额为780万元,货款已结清。东方公司同意给予折让并开具了红字发票。要求:(1)逐笔编制东方公司上述业务的会计分录。计算东方公司6月份的主营业务收入总额。
老师,小规模企业,一个季度内共开具了120万元普通发票,公司平时没有什么发票,只有水电费租金工资等费用,一个季度大约只有30万可抵扣的费用。请问根据我提供的数据,我到底需要交多少钱的企业所得税?公司员工只有7人
2、某企业为销售类的小规模纳税人,2022年1-3月累计开发票金额为55万,其中开具1%增值税专用发票10万,开具纸质普通发票30万,开具电子普通发票15万;本季度进货取得发票30万,工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万银行手续费0.5万、采购办公用品1万;2022年4-6月累计开发票金额为195万,其中开具增值税专用发票68万,纸质普通发票32万,开具电子普通发票95万;本季度取得成本发票65万工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;有上年度可弥补的亏损额75000元,并且以上成本费用均取得了合法票据,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
案例:(要求做分录、做利润表、核算税款并标注对应的税种名称) 1、2022年1-3月累计开发票金额为44.5万,其中开具增值税专用发票1万,纸质普通发票30万,开具电子普通发票13.5万;本季度取得成本发票25万,工资加社保4万,差旅费2万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;无可弥补的以前年度亏损额,并且以上成本费用均取得了合法票据,有上年度可弥补的亏损额28000元,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
给办公室行政等职能部门购买的工服,发票上面写的劳保服,是不是可以计入管理费用劳动保护费?
老师,企业所得税是季度申报,比如第三季度是九月计提10月申报后缴纳,假如九月没有计提,10月申报后按申报表上的金额补计提借所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,然后缴纳借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,这样可以不。
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司需要转多少钱给A公司?
老师您好!未分配利润转实收资本怎么做分录?转增资本后都需要交哪些税?
老师外贸公司,客户货款转过来,有多余的美金要我们返现回去,还要打给他私户,怎么操作合规?
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司需要转多少钱给A公司?
请问:申请劳务派遣公司需要哪些资料,手续资质
老师,客户要我们代收货款,这个要怎么做账
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司需要转多少钱给A公司?
你好,咨询一下,打比方11月26日签订合同先款后货,11月28日送了1000升,12月2日送了2000升,累计共送3000升,此合同结束,并于12月5日开票3000升,请问,11月1000升没在11月所属期报未开票收入,有什么税务风险吗?谢谢