补交以前年度的增值税 1、计提时的会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 2、查补转出时的会计分录 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 3、补交增值税时的会计分录 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整时的会计分录 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整

小规模纳税人小企业会计准则,2013-2017年由于少列收入(我们是预收结转主营业务收入),所以税务局让补缴了这个期间增值税营业税企业所得税城建税等。但实质上我们预收收入已经结转了,当时没计提。现在补缴税款应该怎么做账啊?
我们单位是个小学,学校的食堂,大门位置,被征用了,现在棚户区改造工作领导小组办公室,要给我们征收补偿款,大约76万多元, 让我们来开票,我问了财政,财政说这是我们的收入,不能开局行政事业性收据,我想请问一下,我是需要开局增值税电子普通发票么?开局的内容是什么?学校是小规模,那我需要缴纳,增值税,印花税?城建税及附加税么?
老师,我们去年第二季度附加税费当时报漏报了,今年第二季度被税务局通知补交,并交有滞纳金,我这边分录怎么做,滞纳金进入营业外支出对吗,我账务处理是这样的, 借,税金及附加, 贷,应交税费,教育费附加及地方教育附加 借,应交税费,教育费附加及地方教育附加, 营业外支出 贷,银行存款 老师,你帮我看看以上分录可以吗,如果不对话,老师指点一下
税务局退了我们公司2019年的多缴的增值税和城建税教育附加及地方性教育税附加,用这个退款,抵减了今年我们房产税的滞纳金,请问分录怎么做
老师好,我们是小规模纳税人请问23.12.31漏做了一笔分录借应交税金-增值税2250贷营业外收入—政府补助2250(企业招用退役士兵扣减了增值税2250元,做今年1月份凭证时发现)。老师这个情况怎么处理?有什么影响啊?23年12月份的报表及税早已经申报。
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗
营业外收入科目原来计的金额650,不用调整吗
那个不用调整的,同学