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更正申报4月增值税纳税申报表后出现多交税分录是怎么做

2024-06-21 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-21 09:02

更正申报4月增值税纳税申报表后出现多交税的情况,需要根据具体的会计政策和实际情况进行相应的会计处理。以下是一般的会计分录示例: 1.记录多交的增值税:借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款 2.如果多交的税款可以退回,在收到退款时:借:银行存款贷:应交税费——应交增值税(已交税金) 3.如果多交的税款无法退回,或者决定将其留作下期抵扣,可以将其转入“应交税费——未交增值税”科目:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(已交税金)

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快账用户9128 追问 2024-06-21 09:23

那多交的附加税怎么做

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齐红老师 解答 2024-06-21 09:28

同学你好 这个多交的红冲了就可以 申请退税

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快账用户9128 追问 2024-06-21 09:29

就是计提附加税的分录做负数就行了

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齐红老师 解答 2024-06-21 09:31

对的 计提缴纳的做负数

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更正申报4月增值税纳税申报表后出现多交税的情况,需要根据具体的会计政策和实际情况进行相应的会计处理。以下是一般的会计分录示例: 1.记录多交的增值税:借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款 2.如果多交的税款可以退回,在收到退款时:借:银行存款贷:应交税费——应交增值税(已交税金) 3.如果多交的税款无法退回,或者决定将其留作下期抵扣,可以将其转入“应交税费——未交增值税”科目:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(已交税金)
2024-06-21
你好;  这个是本年的话。 你之前这个发票  是什么内容。   分录怎么写的。现在好做 借方科目 转出   
2021-11-12
借银行存款贷应交税费。
2022-06-23
您好,之前也没有计提是吗
2023-07-19
你好,什么原因多交?是肖项多了还是进项多了?你账上做多了吗?
2023-07-20
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