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由于更改4月增值税申报表后,补交了增值税,这个分录该怎么写。

2023-07-19 15:44
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齐红老师

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2023-07-19 15:44

您好,之前也没有计提是吗

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您好,之前也没有计提是吗
2023-07-19
同学你好 借应交税费 贷银行存款
2022-11-16
更正申报4月增值税纳税申报表后出现多交税的情况,需要根据具体的会计政策和实际情况进行相应的会计处理。以下是一般的会计分录示例: 1.记录多交的增值税:借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款 2.如果多交的税款可以退回,在收到退款时:借:银行存款贷:应交税费——应交增值税(已交税金) 3.如果多交的税款无法退回,或者决定将其留作下期抵扣,可以将其转入“应交税费——未交增值税”科目:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(已交税金)
2024-06-21
同学你好,更正申报就体现在你更正当月的申报表了呢
2023-12-12
你好!你们属于税务稽查补税吗?做进项税转出了吗?
2024-07-08
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