你好,税务局有要求吗?没有要求的话,你最好修改2024年的。

老师,您好,税务打电话让我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的进项税转出,修增值税报表是在每年12月份的增值税申报表中修改的,这样的话,财务报表怎么修改,是每年修改每年的,还是做2022年汇算清缴时调整到2022年中,修改2022年的财务报表
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月和12月的也要修改吗?
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月至12月的也要修改吗?还是说只修改2023年2月的就成。
税局自查到2023年3月有张烟草发票抵扣了,需要进项税额转出,想问下是修改2023年3月增值税申报表还是可以修改2024年增值税申报表
老师,请问因发票异常进项税额转出,现在是9月份,税局要求转出到3月份,3月份的增值税申报表修改了,以后月份的增值税申报表数据会自动累计吗?同期的财务报表要不要更改?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
电子税务可以修改吗,还是需要去大厅修改
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报。
下在这里面能修改了吧,只要在这里能修改就可以。