你好,就是你录入明细的就是期初数据,然后借贷累计录入,年初就自己算出来了

上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据,不知道还录入什么?只是1季度做完账 利润表 显示本期数和本年累计数一样的。都是1-3月的,有问题吗?
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
老师,你好!9月份建账不录本年累计的借贷方,只录入期初数,我们经理的意思就是从9月份开始记账,期初余额就是8月底的期末余额!不需要登录之前的数据?这样可以吗?有什么影响
独生子女,赡养老人两位,专项扣除能抵6000一个月吗?
老师 出口用的商业发票模版有不
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2000块,比如交强500,意外险200,商业1300,后来退保商业和意外,收到退款200何1100(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张较强的发票,支付保险公司的银行回单2000,保险公司退回的银行回单,200元,1100两张,个人打款700),这个业务分录咋做
电子税务局的进销项发票明细,在哪里导出来?
注册新公司用老板农村房子的地址免费使用,要报房产税吗
老师,请问,申报汇算清缴,现在是我有20多块的所得税,如果不想退税的话,要怎么样操作?
老师,有个问题我一直还是没搞懂,就是比如去年有个损益科目做错了,要调整2025年的报表,调整分录就今年做。为什么还要调整2025年的报表?今年做了分录不就今年自动跟着更正了吗?为什么还要调2025年的报表?难道这个2025年报表是手改纸质档的报表
老师好,小规模公司给别的公司开发票,收到款以后,怎么把款转出来能尽量减少风险呢
老师,我们公司大部分业务对方都不要发票,我们自己做未开票收入,这样会有税务风险吗?
你好,A公司是持股平台,小李花了30万买股份,小张现在花37万买小李30万的股份,钱小张直接转给小李,A公司账务怎么处理?
好的,谢谢老师的耐心解答!
不客气的,加油加油加油