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增值税申报表可以更正往年的税目吗?比如22年按服务行业缴纳的增值税,要更正为按金融商品转让缴纳增值税

2024-06-25 09:16
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-25 09:20

你好,可以的,可以这么做。

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你好,可以的,可以这么做。
2024-06-25
1.记账处理: 更正缴纳增值税:在今年更正报表并缴纳增值税及滞纳金时,应将这些金额记入今年的相关账目中。具体来说,增值税应记入“应交税金——应交增值税”科目,滞纳金则记入“营业外支出”或相关费用科目。 调整去年10月凭证:对于去年10月错误的凭证,需要进行更正。这可以通过红蓝字更正法来实现,即使用红字填制一张与错账内容相同的记账凭证以冲销原错误,再使用蓝字填制一张正确的凭证。这样既能确保去年的账目准确无误,也能保证今年的账目处理有明确的依据。 1.去年凭证更正: 鉴于已经发现了去年10月的错误,并且已经更正了申报表,去年凭证确实需要进行更正。这不仅是为了确保去年财务数据的准确性,也是为了避免未来可能出现的任何财务问题或审计风险。 更正去年凭证时,应详细记录更正的原因、过程及结果,并在相关账簿中进行标注,以便日后查阅和审计。
2024-04-29
借查补增值税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-查补增值税                     -附加税 借:应交税费-查补增值税                     -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2025-12-09
你好; 你主要是 增值税怎么错误了。 才好判断怎么改   
2022-12-08
您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?调账和调表怎么处理?2是在20年调还是22年调?
2022-04-19
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