你好,这个分录你做得差不多是对的。问下个人415当时你做账怎么做的?
社保应缴费8个人,现在银行扣款9个人,后期去办理退费,现在做账要怎么做?支出凭单上审批写8个人的金额,多余的那个人挂账? 借:其他应收款——✘ 管理费用——社保(公司部分) 其他应收款(个人部分社保) 贷:银行存款
收到银行退回的社保,银行存款1270,单位部分855,个人415.怎么做会计分录,个人部分,无需退给个人,因为是公司多给个人缴纳的。
收到银行退回的社保,银行存款1270,单位部分855,个人415.怎么做会计分录,个人部分,无需退给个人,因为是公司多给个人缴纳的。
员工离职社保和医保忘记停下。申请退费。社保是直接退回来1270到公司账户。这1270,其中855是当时是记单位缴纳,415是个人。 医保一共500,单位部分是400,个人是100.但是它没有退回公司账户,是直接抵扣了下一个月员工的医保,直接把这500块钱抵扣了。请老师帮我看看哪里记得不对,总是对不起来。
员工离职社保和医保忘记停下,申请退费。社保是直接退回来1270到公司账户。这1270,其中855是当时是记单位缴纳,415是个人。个人不用还给员工请问怎么做会计分录
老师,我们一次性给别公司转500万有没有影响对公司
老师,工资里面包含了公司部分社保,实发工资的时候又把个人部分社保和公司部分社保一起扣除了,请问应该如何做账
老师,你好,增值税收入和利润表不不一致,会有什么风险吗?因为有个未开票收入,上个季度申报的时候忘记填写了,
企业所得税中刚增加的事项工资薪金填报,记入成本和实发的工资我没按计提的填写都是按实际发放的工资填写的可以吗
老师,小规模开的发票季度不满30万,记账凭证记录科目的时候怎么做账的
前任今年2月开的数电专票现在10月可以重新开吗?他说的间隔太久是什么意思
印花税1至6月份没有申报,这个月我给怎么办?
一般纳税人可以降级为小规模纳税人吗?最近一两年收入一年只有十多万。
一般纳税人做账,借:主营业务成本,是借待认证进项税额,还是借应交税费--进项税额,贷;应付账款,
老师,研发技术公司,2024年一年工资应计入研发费用做到管理费用里,2025年怎么调整分录
个人415部分也要按当时做账的红冲
老师我当时做的是其他应付款,但是这样账上就多出其他应付款了,我怎么也想不明白,
老师我当时做的是其他应付款在借方这样就改成其他应付款贷方415是吧
老师这个其它应付款怎么消掉,它也不需要还给个人,这是公司多垫付的,员工已经离职了,公司人事没有办理解聘
你当时个人部分415是做发工资分录的时候贷方做的其它应付款是吗?那你工资表就是已经把员工个人部分社保415也扣了
老师我当时做的是其他应付款在借方这样就改成其他应付款贷方415是吧?老师这个其它应付款怎么消掉,它也不需要还给个人,这是公司多垫付的,员工已经离职了,公司人事没有办理解聘
那你其他应付款做贷方415不平吗?把你图片的营业外收入改成其他应付款
如果不平说明你之前哪里做错多做了其它应付款,你明细账里找出来,看做的什么分录
老师医保是不退回,直接抵扣另一位员工的医保,我这样做分录对吗
医保是单位400,个人100直接抵扣其中一个人的、实际个人是1269.68.但是因为抵扣100,完税证明上是1169.68.单位实际是也是多400,实际少400,这是哪里出错了?
你好,如果医保是直接抵扣另一位员工的,那你只要把你原来那位离职员工的分录全部冲红就可以哦
当时用银行存款付的,这里也没有换回来银行存款怎么冲红
你好,抵了另一个人的医保,另一个人的医保税务局没有少扣你公司钱吗?你看你公司银行存款是不是有少扣了,没有可能下月给你少扣。所以只要把之前做的这位离职员工计提的冲红就行
你当时这位员工的关于这个医保的凭证截图我看下哦
老师是不是修改完凭证,账上的其他应付款应该和下个月工资表里面的个人社保一样?
本来每个月都是其他应付款和工资表里的社保刚好能对起来,现在这样减掉了一415+100,这不是就少了
你好,修改后其它应付款-个人社保部分,就是等于你下个月工资表里正确的个人社保。如果没有增员减员的话,也等于你下月初社保申报表上面的个人部分哦