同学你好 是有滞纳金的 日万分之五

老师好!公司使用的办公室是租赁的,本来房产税、土地使用税是由房主的企业交的,以前年度我们公司没有税源采集过、但是今天税管员打电话来让我们进行税源采集并报税,有以下疑问:我们作为承租方在税源采集时若采集为从租计征、我们需要交税吗
老师,您好,我想咨询下,我收到税务局的电话,说是22年的汇算清缴报表,有问题需要更正,就是22年有个税收滞纳金574.7元,做账的时候计入所得税费用,没有计入营业外支出,现在税局要求更正报表,那我这个金额怎么填写,应该填到哪个位置
老师好,请问房产税在22年期间有政策是免征,我们公司在那个时候没有去做税源采集,现在做税源采集,主税减免的话,会产生滞纳金吗?有的话滞纳金是怎么算的?
老师您好,想请问一下,我们公司的房产是自己的,有别的公司租赁了我们的房子,之前的会计在2023年年底开了租赁的发票,但是之前的会计没有去重新进行税源采集,导致一直都是按照从价计征去申报房产税的,现在税务打电话要重新采集税源,更改报表并补缴税款,请问下补税的税款金额要怎么计算呢
老师,请问我们公司有一个门面出租给了个人1万一年,我们确认了未开票收入9174.31元,交了825.69元增值税,那我在做房产税税源采集的时候填租金收入应该是填税前还是税后的金额呢?
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
有政策免征也还是有滞纳金的嘛?
这个得看税局哦 一般是有