同学你好 因为收到的不是正式发票 所以要全额调增 分录是 借费用科目福利费、招待费 贷银行存款 给客户代扣代缴是你们自己交的

老师,过节买的这种购物卡给员工和送客户的,怎么做账呀
老师,赠送购物卡给客户,会计账务处理为业务招待费,个税需要代扣代缴。但是并不能取得客户的身份信息啊,如何代扣代缴?
老师:购买购物卡用来送给客户,这个放购物卡发票开的是“预付卡”,这怎么做账?
老师,公司买的购物卡送给客户的能作为费用吗?怎么做账?
老师购买购物卡,购物卡作为福利发给员工以及把购物卡赠送给客户怎么做账呀,还有就是赠送给客户怎么代扣代缴个税?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,给客户代缴的个税怎么做账啊
同学你好 借营业外支出 贷应交税费个税