您好,280直接抵减应交增值税,因此计算附加税的基数也就减少了

老师,请问附加税,按当月扣除进项后应交的增值税为计算基础。那减免的税款要加回去吗?比如购买税控设备的抵减的算不算附加税的基础?
我这个销项减进项税后,未交的是3000,但有个税盘280减免,我实际应交增值税为2720,我计提附加税时是按3000还是按2720的基数算呢
老师 缴纳税额 增值税:1000 其中减免税额:500,那计算附加税的时候 是不是要把减免税额加上? 1500 是计税依据?
请问贫困人口减免每个月650,只是减免增值税吧,附加税的计税依据,还是按无减免650的增值税来计算是吗
老师,请问,购买税控盘不是减免增值税嘛,这个减免的增值税是不是附加税的计提基数也减少了,还是销减进?计算附加,要以加上税控设备的减免金额280为计算依据
如果说消费税收入的80%乘以0.05得到的是首饰的消费税,那么这个收入是含增值税的吗
老师,我们公司运营的客车要缴保险,需要我先在电子税务局申报减免车船税,这个要怎么操作?
老师,你好,咨询个问题,是这样的,新农投公司还有给总包中标公司旌旗工程款没有结算,现在旌旗公司被很多其他公司投诉 ,很有可能被法院执行,现在旌旗分包商投诉到新农投要没有收到旌旗的款,现在新农投想想签个委托支付协议想款直接打给分包,这样可以吗?发票还是旌旗开给新农投,就是付款单位是旌旗的分包公司,这样有没有风险,能不能操作
老师,小规模纳税人做收入,计税科目理论上是 应交税费_应交增值税,我可以像一般纳税一样,应交税费_应交增值税_销项税额吗。
想咨询下:2021年的亏损,最多可以留到明年使用,对吗?
公司现在有很多进项发票,有税率1,6,13的专票,有买车,原煤,保险,咨询服务的发票,我怎么算出来我能开出去多少原煤的发票?
老师,第三方检测公司的做账分录都给我写一下
11月份,实际成本和预算怎么做分析,从哪些方面去入手
老师问一下,一个个体户超市,他经营收入都是存在对公户,然后想把对公户的钱提到自己私人账户怎么做账
就是停车费。我们公司负担200。员工负担200,总共是400。现在老板想把400块钱的费用全部入到公司的费用。怎么处理才能做到?
不用再加回去算附加了吧,但是老会计加回去了
不用的,报税时你填完表附加税就直接计算出来了,是按最终应缴纳增值税为基数的