您好,是是填5月15申报的,所属期是4月1号-30的本期应补退税额 一般纳税人增值税申报表第30行:本期缴纳上期税额填写本月缴纳上月增值税税款金额比如9.15日之前申报8月份的增值税,第30行本期缴纳上期税额就是8月份缴纳7月份的增值税税款金额。,这里每次都是填写本月缴纳上个月税款,而不是每个月都必须填写之前月份有应纳税额就需要填写,没有纳税就不需要填写的。

老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
请问填增值税申报表时,主表30栏和31栏的区别是什么呢? 本期缴纳上月的税款填在31栏本期缴纳欠缴税额这栏吗? 30栏是本期缴纳上期应纳税额
老师,增值税申报表一般看那几行数据,第27行本期已交税款,30行本期缴纳上期应纳税额,本期指的是几月,上期指的是月,比如填表日期是2月,税款所属期是1月
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
老师您好,请问增值税申报表中,第30行,③本期缴纳上期应纳税额,到底是什么意思?举例说:在9月13日填报所属期8月的增值税申报表,第30行③本期缴纳上期应纳税额代表了什么呢?蟹蟹
老师我在12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,金额都是一致的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
老师,个体工商户电子税务局显示是查账征收,去自然人电子税务局申报经营所得,又提示是定期定额,报不了,请问怎么办?
老师,现在电商平台的销售数据能直接带到税务系统里面吗
老师 我想问下什么可以税前扣除
您好老师,比如:一张凭证分录是借:管理费用-工资5万,贷:应付职工薪酬5万,借:应付职工薪酬5万,贷:现金5万,后面发现是银行存款支付的工资,那下月不冲红而是摘要冲某年某月某日第几号凭证,再分录直接做笔调整分录借:现金5万,贷:银行存款5万,行吗?
老师 25年费用已发生 25年费用发票已收 可以把费用入到26年的账吗
和银行贷款300万,是不是印花税选择借款合同,然后有个政策是对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税,这个小型企业,微型企业指的什么
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目的监理费、设计费、预算编制费由分公司开票,如何站在内控的角度,以内控制指引为标准,用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,供应商从小规模变更为一般纳税人,税率也变了,签订的合同发票还没开完,这种情况能重新签订合同吗?供应商不想开后面的发票,想换一家其他的小规模纳税人开,重签合同。
老师好,建筑公司有时候一年工资第二年才发,每月都按时申报个税,申报季度申报表应发工资填计提数,实发工资填个税系统申报的金额可以不
你好老师,这样填第32栏期末未缴税额经常为负数,没事吧
您好,没事的,就是有留抵税,税务不追着让我们退税就没有关系
问题是没有留底呀 这样填有问题
哦哦,24行以下是系统自动取数的,我们每月核对24行交的税款对就行了
只是填的数据差异
您好,我们24行以上有填错了么
没错,我是之前30栏不填,导致32、33数据一直累加,金额大不好看
我现在要补填30栏,30栏是不是填当月申报24栏的数据,这样32、33都是0。你明白我说什么意思了吗
您好,我明白 您的意思,第30行显示本期缴纳上期应纳税额.,您补上可以的
不明白什么意思
您好,您说之前30栏不填,导致32、33数据一直累加,现在把30行补上就不好了么
现在又是32栏负数问题,比如6月15号申报5月应纳税额是100,第30栏是不是填100,这样每个月32、33都是0才对
您好,是的,第30栏填100,我看了我们的表,30行填数的,32和33是0