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老师好!我们购买了固定资产,预付款了,固定资产收到了,但是发票要下月到,开的是普票,那这个账务咋做?然后后期收到发票咋弄?

2024-06-26 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 18:21

可以暂估入账,借固定资产 贷预付账款 下月发票来了,借固定资产负数 贷应付账款负数 然后再根据发票做账。

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快账用户1653 追问 2024-06-26 18:39

我是银行存款付的呀!

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齐红老师 解答 2024-06-26 18:40

单独做,借预付账款 贷银行存款 后期发票来了,借固定资产 贷预付账款

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快账用户1653 追问 2024-06-26 18:44

那发票咋放

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齐红老师 解答 2024-06-26 18:45

发票放在,借固定资产 贷预付账款这个发票后面

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快账用户1653 追问 2024-06-26 18:56

那就是先做借预付账款,贷银行存款,等收到发票做借固定资产贷预付账款?

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齐红老师 解答 2024-06-26 18:57

对的就是这么做账的。

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快账用户1653 追问 2024-06-26 19:03

那就是我现在收到固定资产了,不需要建卡?等收到票再建卡?

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齐红老师 解答 2024-06-26 19:04

对,实际收到的时候再建卡

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