您好, 可以的,能在后面月份冲掉

请问之前预收了客户款,当时做账没有与进销存挂钩,做了预收款,后面要冲掉这笔预收款,就是用预收冲应收后,客户往来明细余额还是没冲掉,现在要咋处理呀
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
去年2月份作有预收款500元,去年4月份时收到发票应收款是2500元,这个要如何冲掉预收的500元呢,去年忘记冲了,放在今年再冲数,可以吗?
之前月份应该冲掉的应收账款在收到款项后没有冲掉,能在之后的月份冲掉吗
今年二月份收到一张普通发票,已经入账了,前几天发现发票有误,这个月供应商把那张发票冲掉了,然后开了一张正确的发票过来。那我这边是也冲掉之前那张入账发票,按照新的发票入账?冲掉之前的发票需要附上什么凭证?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?