你好一会把会计分录发给你
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退,我们家是生产企业,免税需要进项转出,附加税需要交吗
工业出口退税企业,1月已经办理了免抵退申报,本月收到了税局退回的出口退税款银行回单,这笔业务应该怎么做账务处理?请老师指导告知,谢谢!
工业出口退税企业,上个月公司对街道开出一张普票,项目名称是与销售行为不挂钩的财政补贴收入*2022年省级代表性传承人补助,这笔业务的账务处理怎么做?请老师指导告知,谢谢
工业出口退税企业,1月已经办理了免抵退申报,2月收到了税局退回的出口退税款银行回单,这笔业务应该怎么做账务处理?请老师指导告知,谢谢!
老师:客人要多开2000元发票,我们要收多少个税点,要怎么算
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
小规模纳税人是按月申报,需要每月上传财务报表吗?
还是那个一般户的问题,我们开这个户目的是为了和另外一个子公司座位专用的资金往来账户使用,但是当时那个子公司还没成立,但各项业务已经在开展中了,然后和我们单位合作成立这个子公司的企业先行投入了5w作为备用金,然后我这边做账就是做到了往来,走的其他应付款,然后月初走了两笔账买的办公用品,做账就是对冲其他应付,现在的问题是,因为买东西付钱从我们这里走的款,等于说我们单位做账,不太合适,就让他们先垫付或者先挂着,等开了户再转账,前几天催的不行了要付账,商量之后是说取现1w先垫着,我就是前两天问的那个问题嘛,但是发现其他应付整不平了,做到其他应收的话,一般户也是少了钱的, 这种情况下应该咋办呀老师
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?
收购农产品,可以反向开具销售发票和购进发票,在税务系统哪里开具?
你好 请问 开的餐饮服务费发票是专票 能不在电子税务局里进项票认证 直接走费用吗?
老师,现在有一家销售公司(资质理论上是健全的)想和我们公司合作。方式是预付款方式,每天给我们公司账上打款(10-100万或者500-1000不等),给我们公司一个销售公司的收款码支持线下收款。然后计划在网络平台给我们公司打宣传(通过网络订单来的客户线上收款直接到销售公司账户) 因为是对公打款每个月3次对账,对账之后我们公司要给销售公司开对公发票(13%税点) 这有什么问题吗?
老师,我们工程在外地,给甲方开发票时,需要开外管证吗?这个外地工程都涉及到什么事儿
老师,落地加工的账务处理是怎样的?和平常的加工行业一样吗?
月申报的免抵退税额需要做计提账务处理 借其他应收款-出口退税 应交税费应交增值税出口抵减内销 贷应交税费应交增值税出口退税
收到借银行存款 贷其他应收款-出口退税
应交增值税出口抵减内销是什么意思?我每月计提没有做这个科目哦,只做了借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—出口退税
你们的退税能全部退吗?没有免抵额就没这个分录
我看了一下今年1~5月份的免抵退汇总表中的免抵税额栏有的月份有数据有的月份没有,这个免抵税额是什么是什么意思?
就是不能退税的部分啊
比如免抵退申报表中免抵退税额合计是883298.83,增值税期末留抵额是866652.26,应退税额是866652.26,免抵税额是16646.57。按申报表上的数据做计提账务处理分录是不是这样写:借其他应收款—出口退税866652.26 应交税费—出口抵减内销16646.57贷:应交税费—出口退税883298.83 辛苦老师指导讲解一下,第一次做这种业务的账务处理有点迷糊
你看这个免抵退汇总表最后一行,免抵税额
有的月份申报表中有免抵税额,有的没有,账务处理区别在哪里,麻烦您再指导告知一下,我刚才那笔分录写对了吗?
借其他应收款—出口退税866652.26 应交税费—出口抵减内销16646.57贷:应交税费—出口退税883298.83 分录没问题
您再看看这张表和我写的分录有没有理解错
理解和分录都是没有问题的
如果申报表中最后一栏免抵税额是0,那计提分录是不是这样写?借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—出口退税
是的,你说的是正确的
如果有免抵税额不能退税的部分就要多加一个科目出口抵减内销是吗?这个出口抵减内销是什么意思辛苦您讲解一下,我还是有点不太懂这个科目的含义,谢谢老师了
内销缴纳的增值税冲减了应退的额税额