你好一会把会计分录发给你

你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退,我们家是生产企业,免税需要进项转出,附加税需要交吗
工业出口退税企业,1月已经办理了免抵退申报,本月收到了税局退回的出口退税款银行回单,这笔业务应该怎么做账务处理?请老师指导告知,谢谢!
工业出口退税企业,1月已经办理了免抵退申报,2月收到了税局退回的出口退税款银行回单,这笔业务应该怎么做账务处理?请老师指导告知,谢谢!
出口退税企业申报办理的免抵退的账务处理分录怎么做?谢谢老师指导讲解一下
请问我们收到一张发票 项目名称是 现代服务*广告费 30000万 包含增值税进项税额1698.11元 这个进项税额我们能抵扣吗
郭老师,股权转让财产原值是按哪个算,比如500万实收资本实缴,转让占比10%
协会的会费,是能开发票还是收据?
老师,请问一下,就是公司销售的产品,有一些是老板另一家公司过来的,又没有入库,只有出库,成本不在这边,收入又是入了这个公司,我应该怎么来做账呢
本公司购买了财务软件,使用费1000元/年,试用期五年,可以一次性计入费用吗?
老师 你好 我想问下个体户换法人后 账是接着做还是新建账套啊
老师,公司欠税2.5万,12月有2.9万未勾选,现在想开发票,是必须先交完欠税,还是能把未勾选的发票抵扣就能开发票呢
老师,存货计价方法的变更,属于会计政策变更还是会计估计变更呢?其次前期的计价方式是一批一批,现在是移动加权平均法,
老师好,我们收到挂靠方9月份开的一张专票,已经抵扣并入账了,现在挂靠方现在不付这个款,要红冲这个发票,我这确认以后会有风险不
朴老师,请问,应收账款,和其他应收账款挂账,收不回来的,转坏账损失。年度汇算需要要增纳税?
月申报的免抵退税额需要做计提账务处理 借其他应收款-出口退税 应交税费应交增值税出口抵减内销 贷应交税费应交增值税出口退税
收到借银行存款 贷其他应收款-出口退税
应交增值税出口抵减内销是什么意思?我每月计提没有做这个科目哦,只做了借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—出口退税
你们的退税能全部退吗?没有免抵额就没这个分录
我看了一下今年1~5月份的免抵退汇总表中的免抵税额栏有的月份有数据有的月份没有,这个免抵税额是什么是什么意思?
就是不能退税的部分啊
比如免抵退申报表中免抵退税额合计是883298.83,增值税期末留抵额是866652.26,应退税额是866652.26,免抵税额是16646.57。按申报表上的数据做计提账务处理分录是不是这样写:借其他应收款—出口退税866652.26 应交税费—出口抵减内销16646.57贷:应交税费—出口退税883298.83 辛苦老师指导讲解一下,第一次做这种业务的账务处理有点迷糊
你看这个免抵退汇总表最后一行,免抵税额
有的月份申报表中有免抵税额,有的没有,账务处理区别在哪里,麻烦您再指导告知一下,我刚才那笔分录写对了吗?
借其他应收款—出口退税866652.26 应交税费—出口抵减内销16646.57贷:应交税费—出口退税883298.83 分录没问题
您再看看这张表和我写的分录有没有理解错
理解和分录都是没有问题的
如果申报表中最后一栏免抵税额是0,那计提分录是不是这样写?借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—出口退税
是的,你说的是正确的
如果有免抵税额不能退税的部分就要多加一个科目出口抵减内销是吗?这个出口抵减内销是什么意思辛苦您讲解一下,我还是有点不太懂这个科目的含义,谢谢老师了
内销缴纳的增值税冲减了应退的额税额