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由于没有用应付账款过渡,直接支付用银行存款分录。 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 那现金流量表支付的税费那一栏也显示这个进项税额这个金额,那做工商申报纳税总额不是按当年实际缴纳金额吗?不是按所属期。可是我的支付的税费那里显示进项税费金额

2024-06-29 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-29 13:46

您好,我们的流量选得不对, 应交税费-应交增值税-进项税额 的流量是 购买商品、接受劳务支付的现金 不是 支付的各项税费

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快账用户3028 追问 2024-06-29 13:52

老师,我没明白,我用的金蝶软件做的。而且现金流量表这里是没有设置的公式的。

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齐红老师 解答 2024-06-29 13:54

您好,我们也是金蝶,这是手工指定的流量,不是系统完成的

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快账用户3028 追问 2024-06-29 13:57

那之前全部都是按这个了,支付税费全错了,要自动选呀

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齐红老师 解答 2024-06-29 13:58

您好,是自已选的呀,这是自已判断 的,系统判断不了

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快账用户3028 追问 2024-06-29 14:00

那我6月起我如果选了,七月会默认吗?或者以前支付的税费那一栏会变吗?因为报表也每月上传了

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齐红老师 解答 2024-06-29 14:01

您好,不会的,您是哪个版本,我们专业版每次都要选的

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快账用户3028 追问 2024-06-29 14:03

老师,我这个是金蝶的精斗云云会计。我怕影响之前已经出的报表。

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齐红老师 解答 2024-06-29 14:04

哦哦,那您问一下金蝶客服,以我的知识判断,这个不会影响前期的,我们都结账了

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快账用户3028 追问 2024-06-29 14:06

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-29 14:09

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~         希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,我们的流量选得不对, 应交税费-应交增值税-进项税额 的流量是 购买商品、接受劳务支付的现金 不是 支付的各项税费
2024-06-29
你好,对方这个给你们开红字发票吗,实务中只有开红字发票才冲成本,借:工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数贷:应付账款  负数 你之前结转到主营业务成本做多没
2021-04-07
首先,关于月底认证税金和进项税额转出的会计分录,根据您所提供的信息,可以按照以下步骤进行操作: 1.认证税金:借:应交税费-应交增值税-进项税额贷:应交税费-待抵扣进项税额 2.待认证税金结转:借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3.进项税额转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 其次,关于前期多缴税费的抵扣问题,如果您的前期多缴的税费已经计提并缴纳完毕,现在需要用来抵扣当期的增值税和税金及附加税,可以按照以下步骤进行操作: 1.将前期多缴的税费从应交税费-未交增值税科目中转出,作为抵扣当期应交税费的凭证。具体会计分录为:借:应交税费-未交增值税(前期多缴的税费)贷:银行存款(或现金) 2.将前期多缴的税费抵扣当期的增值税和税金及附加税,具体会计分录为:借:应交税费-应交增值税-已交税金(或未交增值税)贷:银行存款(或现金) 最后,关于增值税和税金及附加税退回的会计分录,如果需要退回当期的增值税和税金及附加税,可以按照以下步骤进行操作: 1.退回增值税和税金及附加税时,先冲减应交税费科目,具体会计分录为:借:银行存款(或现金)贷:应交税费-应交增值税-已交税金(或未交增值税) 2.将冲减的应交税费转入营业外收入科目,具体会计分录为:借:应交税费-应交增值税-已交税金(或未交增值税)贷:营业外收入-退税收入 3.如果退回的增值税和税金及附加税需要经过税务部门的审批才能退回,可以先通过“其他应收款”科目进行挂账,待审批通过后再转入营业外收入科目。具体会计分录为:借:其他应收款-XX税务局退税款贷:银行存款(或现金)待审批通过后:借:营业外收入-退税收入贷:其他应收款-XX税务局退税款
2023-10-23
对的是的,正确的,没有关系,就是这么做。
2025-04-15
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