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你好,老师,我们是家具商场,给商户电卡充电费,借:银行存款 贷:管理费用-电费 现在把一张电卡里面的余额1751元转入另一张电卡里,转余额是把原来电卡里1751元清零然后再给另外一张卡充值1751,这笔把一张电卡余电转另一张电卡业务怎么写分录?

你好,老师,我们是家具商场,给商户电卡充电费,借:银行存款     贷:管理费用-电费
现在把一张电卡里面的余额1751元转入另一张电卡里,转余额是把原来电卡里1751元清零然后再给另外一张卡充值1751,这笔把一张电卡余电转另一张电卡业务怎么写分录?
2024-06-30 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-30 11:46

你好同学,老师确认下,你是否设有每个点卡的科目?

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快账用户5964 追问 2024-06-30 11:48

没有啊,没有每个电卡号的明细科目,所有电卡号充值的电费都统一加一起算到管理费用-电费里面了

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齐红老师 解答 2024-06-30 11:52

那你就不用分录,但是你的自己做好转余额到每个卡的记录,做被查,老师建议如果卡多的话做每个卡明细科目,直接从帐上可以区分!

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快账用户5964 追问 2024-06-30 11:56

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-30 12:06

不客气,祝您生活愉快!

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你好同学,老师确认下,你是否设有每个点卡的科目?
2024-06-30
商户的营业款,你们是代收代付的吗?
2020-11-12
应收账款负数可能因收入与资金匹配错误或补贴处理不当导致。可按以下操作: 拆分处理: 客户刷卡:销售时记 “应收账款 - 家电货款”,银联扣款到账时,按 “银行存款 %2B 手续费 = 应收账款” 冲销。 政府补贴:若为代收代付,记 “其他应付款”,不进收入;若属企业收入,记 “主营业务收入”。 合并科目可行:若无需区分,可合并为 “应收账款 - 家电销售”,但需在摘要注明款项性质(如 “刷卡”“补贴”)。 调整负数余额:核查是否多记收入或误将补贴计入收入,冲销后重新归类科目。
2025-05-30
对股东张三可以通过一个科目来核算(其他应付款或其他应收款)
2023-06-13
同学你好 可以这样做的 按照实际业务来做就行了
2021-04-06
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