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五月申报增值税的时候,因为当月红冲发票导致有800来块钱的退税!现在申报六月的增值税需要缴纳增值税,这个退税可以直接抵扣吗?如何填报?

2024-07-01 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-01 10:07

你好,一般是它自动留底的,你的正数销售额、负数销售额合计填写,然后主表它自动取数。你可以试一下。

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你好,一般是它自动留底的,你的正数销售额、负数销售额合计填写,然后主表它自动取数。你可以试一下。
2024-07-01
先更正申报表,然后填写退税申请表,填写多交的这个80
2021-06-10
您好 后面报税的时候可以再加上这个预缴金额
2021-06-24
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
如果这个月红冲了上个月所有的发票,在申报增值税时通常按以下步骤处理: 一、确定红冲及新开发票情况 核实本月除了红冲上月发票外,是否还有新开具的发票: 如果只有红冲发票,没有新开发票,那么应税销售额等相关数据会减少。 如果有新开发票,需要综合考虑新发票和红冲发票的金额。 二、申报流程及数据填写 一般来说,如果红冲后本月没有其他业务发生,应税销售额、销项税额等应填写零的情况通常存在于以下条件同时满足时: 红冲的是全部上月发票且不留余额。 本月确实没有新的应税销售业务或其他应计入增值税应税项目的行为。 如果除红冲外还有其他复杂业务情况,比如部分红冲、又有新开发票或者涉及其他特殊应税项目(如免税项目、简易计税项目等需分别核算),则需要根据实际业务准确计算后填写申报表,可能不是简单的填零。 关于先申报缴税还是退税: 如果前期已缴纳税款,红冲后导致多缴税款,通常在申报时系统会自动计算多缴金额,形成多缴税款信息。 后续税务机关会根据申报情况和相关规定进行退税处理流程,一般不需要先申报缴税再退税
2024-08-12
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