你好! 你借实收资本 贷固定资产 然后再把之前折旧的部分冲减
公司增资扩股后,移交的时候盘点固定资产少了一部分,年底准备审计了,固定资产盘点表需不需要体现出来?好做账务处理?
您好,当年公司成立时股东出资有现金和固定资产,但固定资产一直未入账,现在固定资产也找不到了入不了账,实收资本虚高怎么办
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
一开始成立的时候,并没有固定资产投入,然后注册资本200万,然后就借,固定资产贷,实收资本,但固定资产也没有折扣,现在注销,那固定资产怎么处理!本来就是假的
之前公司成立的时候固定资产做了实收资本,现在有一项固定资产盘亏了怎么做账务处理
通行费的发票税率是多少
老师你好,我们进项税5万,销项税10万,怎么做凭证把需要交的增值税,结转到未交增值税
发票是四月的,但是五月初才来报销,发票做账做在四月吗
老师,电子税务局财务报表,这个填的是年报对吧,资产负债利润表都是2024年12月的就行对吗,这个现金流量表填的是在快账软件里面没有年的,有季度的怎么选
第四季度的财务报表跟,企业所得税申报表和年度财务报表,企业所得税汇算必须保持一致吗?
老师,我们公司的股东没有实际出资,是认缴,没有实缴,现在他要做股权转让,需要交哪些税。个税和印花税吗?
请教老师,小微企业企业所得税按什么标准缴纳?
老师,三月份收到一张房屋租赁发票,没抵税直接入费用了,4月份怎么调整抵扣税费呀?怎么做账?
老师 酒店行业的低值易耗品从入库到领用的分录怎么做?
财务个人卡里的钱,转到公户,可以吗