你好! 你借实收资本 贷固定资产 然后再把之前折旧的部分冲减
公司增资扩股后,移交的时候盘点固定资产少了一部分,年底准备审计了,固定资产盘点表需不需要体现出来?好做账务处理?
您好,当年公司成立时股东出资有现金和固定资产,但固定资产一直未入账,现在固定资产也找不到了入不了账,实收资本虚高怎么办
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
一开始成立的时候,并没有固定资产投入,然后注册资本200万,然后就借,固定资产贷,实收资本,但固定资产也没有折扣,现在注销,那固定资产怎么处理!本来就是假的
之前公司成立的时候固定资产做了实收资本,现在有一项固定资产盘亏了怎么做账务处理
老师季报,事项3资产损失怎么理解?我选是还是否?
我们的合作律师出差和公关费如何入账
老师你好,财务报表季报,比如第3季度利润表,本月金额填9月份金额还是填和本年累计金额一样数字呀?急急
像园区买花卉种植,这个入什么费用
我们的合作律师出差和公关费如何入账
我们公司投资了一家房地产公司10%的股份,开发一项楼盘项目。赚取卖房的利润。请问我们公司这10%股份分期投入,分录怎样写
老师,这种发票怎么查询
请问把借应付职工薪酬做成了管理费用,汇算清做账载金额和实际发生额怎么填
老师 我们公司自己装修买的门窗玻璃 粉刷涂料什么的可以收专票吗?收到的专票可以抵扣吗,像这样开专票好还剩普票好?我们是一般纳税人销售产品公司。
请问老师,a员工聚餐的福利费,b过节发给员工的月饼礼盒。这两种福利费,是b需要跟工资汇总申报个税,a不需要申报个税对吗?但是这两种福利费做账的时候都需要通过应付职工薪酬-职工福利费计提对吗?现在申报第三季度企业所得税需要填“已计入成本费用的职工薪酬”数据,是这两种福利费都包含在内了吧?(三个问题,辛苦老师解答,谢谢)