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老师,我付了一个费用款,但对方下个月才会天开费用票给我,这笔款要怎么做账?

2024-07-02 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-02 10:30

同学你好 先做其他应收款

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同学你好 先做其他应收款
2024-07-02
嗯嗯,可以先预估成本费用
2022-12-26
支付货款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到货物时 暂不做正式的账务处理,可先在备查簿中记录货物的入库情况。如果需要登记库存,可做暂估入库处理: 借:库存商品(或原材料等,根据实际货物情况确定) 贷:应付账款 —— 暂估应付账款 收到发票时 先冲销之前的暂估入库分录: 借:库存商品(或原材料等)(红字金额) 贷:应付账款 —— 暂估应付账款(红字金额) 再根据发票金额做正式的入账分录: 借:库存商品(或原材料等) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人,取得增值税专用发票) 贷:预付账款 如果在年底仍未收到发票,对于暂估入账的存货,在计算企业所得税时,需要进行纳税调整,因为没有合法有效的发票作为税前扣除凭证。待收到发票的年度,再按照规定进行税前扣除。
2025-04-02
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-03-21
用现金付对方给你开收据,用对方的收据做附件
2025-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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