您好!这个应该还补了收入吧

老师,纳税评估,补交去年的增值税及附税还有企业所得税,还有滞纳金,这个分录怎么写,小企业会计准则
个体户工商户缴纳增值税,和所得税会计分录怎么写
老师,补交纳去年的增值税和滞纳金,该如何入账怎么写分录?
老师,补以前年度的增值税和附加税费,已经去国税,改申报表了,这个月,已交款,这个增值税,和附加税税费,会计分录怎么写,包括滞纳金
老师,个体工商户补交去年的增值税和滞纳金会计分录怎样写?
公司股东均为自然人,想将未实缴部分的资本,做减资,公司亏损,或有盈利,分别要交哪些税?
请问汇算清缴中,应付职工薪酬总额的14%,是取哪个数呢
老师,填写工商年报时是填写总分公司合并后的数据吗?分公司是不是不用做工商年报呀
股东分红,借利润分配~未分配利润 贷应付股利,但没有实际分发给股东的时候,是不是就得申报缴纳股息红利了
个税税率核算区间,一年工资198000,外加分红,如何操作,可以少缴纳税款呢,
申报劳务收入,比如发员工劳务报酬,5000,开票回来了,我按多少金额填表代扣个税
请问老师,公司和个人分别交纳10元工会会费,怎么做账呢
老师您好,请问小规模纳税人上三月份有份发票本来是开普票的,开成专票了,而且提供的内容错误,开错了,四月份红冲后重新开具了普票,这样形成的退税,会监控查账吗?
现在社保与工资怎样策划
一般纳税,税务稽查到,要求25年增值税纳税调增,申报表一,填写未开票收入还是纳税检查调整
没有,去年是老板自己申报的,他把票据开成免税了,后来税务查到了要补缴
这个会计分录直接做还是通过以前年度损益调整会计科目来做
你好,这个正规的做法是通过以前年度损益调整。
那这个会计分录怎样写,谢谢
你好!这个有点细节需要问清楚 比如他100块的收入,他开了100的免税。现在税务局是让你按照含税100来算,还是含税103来算税补税的?
税款己经补了,就是这个分录怎样写
你好,如果不改收入,可以借应交税费,应交增值税,税务稽查补税贷,银行存款。
不用以前年度损益调整科目
你好!你改动了收入吗
没改,就是直接补税
如果不用以前年度损益调整,那今年的应交税费就是负数哦
你好,所以让你计入稽查补税就算了。不用去扯那些了 其实正规的做法是应该先确认实际收入是多少,报的收入是多少。然后中间差异了多少? 我估计你这个都是收入按照含税价报了。 所以要更正申报之前的收入才是最正确的方式。
好的,谢谢
你好,不用客气的人。