咨询
Q

工作上有个问题想请教您一下,就是三月份别的公司代付了一年的房租,五月份取得发票,建账期是四月份开始 ,我这个分录对不对呀

工作上有个问题想请教您一下,就是三月份别的公司代付了一年的房租,五月份取得发票,建账期是四月份开始 ,我这个分录对不对呀
2024-07-02 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 15:44

您好,这个的话是这样做代付的,对的

头像
快账用户9417 追问 2024-07-02 15:46

摊销的话是不是要把三月份的补上

头像
齐红老师 解答 2024-07-02 15:47

嗯对,是需要补上的这个是

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个的话是这样做代付的,对的
2024-07-02
从4月份就开始计入费用。 然后5月份来发票,把4月份的红冲或者不红冲,把这个发票复印一下,放在4月后面也行。 要是金额非常小的,可以一次性计入费用,不用分开行。
2023-07-06
你好,你这个正规的做法就是要开红字发票冲减,然后再重新开。
2024-10-30
您好,对的,相当于我们可以最终添加到12月就可以的
2023-09-19
你好,你在个税个税系统中填写,跟员工之间的合同关系,放在2月份,其他的月份你可以拿纸质工资表,到税务局大厅申请补申报个税。
2022-06-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×