你好,账上是借实收资本贷应付账款做的吗?

你好,做凭证的时候有一笔要冲管理费用,然后做成了贷管理费用了,出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10,应该是这笔做错了吧,我现在要调表怎么调呀,是调利润表吗,将利润表的管理费用减少这个金额吗
你好,老师,请问下,减少实收资本,减资到个人名下,个人会不会产生个人所得税?只是做账,我们是欠个人的,现在因为公司效益不好,所以减少资本冲减个人其他应付款(摘要要怎么写呢)
老师,汇算清缴工资薪酬调整,如果账载金额10000,实际12000,那税收也12000,调减2000 ,这样是好了,那实际我在用友软件账上也要做一笔分录是吗?分录:借方利润分配-未分配利润 2000,贷方应付职工薪酬 2000
老师您好,请问一下公司在2022年7月收到2021年的一笔专项应付款,同时也已经在账务方面冲减了费用,最后这笔钱结转到利润分配里面了,这样就导致了费用减少利润增加, 请问我在2023年申报企业所得税汇算清缴需要调增吗
老师,之前财务已经做过了实收资本100万了(有股东打款的,也有以现金形式存进去的,还有股东打的往来财务做进了资本),未分配利润是负数,那我现在这个实收资本还可以减少到50万嘛
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
如果是的话,这个不影响未分配利润。你看下应付账款有没有结转,会不会结转到营业外收入了。
是的,就是这样做的
你好,如果只做了第一步的话,不影响未分配利润。
这是调整之前和之后的余额
不知道这样做对不对
做了非限定性净资产的有影响,你没有做实收资本。
是这样吗?老师,我看非营利会计制度中,投资人的出资额是属于不受限制净资产,刚才的图片相当于做了实收资本?
对的是的,你这个的话就会有影响的。
证明我这样调整是没问题的对吧?
对的对的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快