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6月份收到20万未开票,到7月份才开票,6月收到的这20万,要交增值税吗?怎么做账?

2024-07-02 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 18:42

你好!你可以6月计入预收账款,7月在做收入交增值税

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快账用户8350 追问 2024-07-02 18:47

怎么做完整分录

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齐红老师 解答 2024-07-02 18:49

你好!借银行存款20 贷预收账款20 然后7月借预收账款 贷主营业务收入 应交税费

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你好!你可以6月计入预收账款,7月在做收入交增值税
2024-07-02
好,这个20万就填写在未开具发票那里面填写负数。
2023-07-11
你好,退税的需要先冲减肯定的
2025-08-15
你好,这个是你单位的收入吗?如果是的话,直接借银行存款884贷主营业务收入应交税费。
2024-08-15
您好,一月份的话,借 预付账款 6  贷 银行存款  然后每个月  借 管理费用 2  贷 预付账款2
2023-07-13
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