这个要作视同销售

老师 刚才我没问完 我公司销售咖啡生豆 同时也委托第三方加工成熟豆商品销售,我们有一个客户,购买我们的生豆,已付款,我们也给客户开销售生豆的发票。客户要求我们把这些生豆,也委托我们的第三方加工成熟豆(他们自己提供包材),他们把加工费支付给我们。请问老师,我们真的这笔费用,怎么开发票?应该怎么处理这笔钱?
请问老师,加油站买的矿泉水赠送给来加油的客户需要视同销售吗?
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
请问加油站开具专用发票购买回来的矿泉水,赠送它们给加油的客户,这个要作视同销售吗?
加油站购入纸巾矿泉水赠送客户,发票只能开普票。税务说要视同销售,那购进时没有税额抵扣做账时需要计算销项税吗?税率是按照票面1%还是?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那视同销售的分录怎么写呢?
借:销售费用 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品
没有收入呀?怎么知道收入金额是多少 ?
我百度查的分录是:借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值 税(销项税额)
收入可按购入的金额
老师,你看我百度查的分录,是不是更好一些?可以 抵所得税?
实质上是一样的,对企业所得税的影响一样。
你的分录,会导致增值税申报表与账上的收入不一致
怎么会呢?我不做收入,在增值税申报表不填写收入,不就不会了吗?
涉及以销项,增值税申报表怎么会没有应税收入
那也应该是进科目:其他业务收入吧?
其他业务收入,可以 的
那视同销售的这笔收入填写在增值税申报表什么栏次呢?
填写在货物栏对应栏次