你好,购进没有也呀缴纳增值税,按照你们的额购进价格计算增值税

老师您好,我公司购买了礼品搞活动赠送客户,要视同销售处理,取得的增值税普通发票,税率1%、还有税率13%。我做视同销售的时候,销项税是按照1%计算,还是按照3%呢。我公司是小规模
购买礼品送客户视同销售,是需要交增值税的,如果开专票有进项税额可以抵销项税额,如果开普通发票就只能按销项税额交增值税,没有对应的进项抵扣!老师这个理解对吗?
甲公司属于一般纳税人,具有交通运输业资质,2019年9月发生下列业务: (1)向境内乙公司提供货物运输劳务,取得含增值税运费收入872万元;向境内丙公司提供客运劳务,取得含增值税运费收入76.3万元; (2)提供国际运输服务,取得不含税运费收入50万元; (3)销售本公司使用过的货车,取得含税收入103 000元,该货车购入时按规定不得抵扣且未抵扣进项税额; (4)购买客车、货车用汽油,取得加油站开具的增值税专用发票注明税额80万元;购买客车、货车用柴油,取得加油站开具的增值税普通发票,发票记载价税合计为22.6万元。已知交通运输服务适用税率为9%。要求计算 1.甲公司2019年9月提供运输服务的增值税销项税额; 2.甲公司销售自己使用过的货车应纳增值税。 3.甲公司2019年9月允许抵扣的进项税额。 4.甲公司2019年9月应缴纳的增值税额。
甲公司属于一般纳税人,具有交通运输业资质,2019年9月发生下列业务: (1)向境内乙公司提供货物运输劳务,取得含增值税运费收入872万元;向境内丙公司提供客运劳务,取得含增值税运费收入76.3万元; (2)提供国际运输服务,取得不含税运费收入50万元; (3)销售本公司使用过的货车,取得含税收入103 000元,该货车购入时按规定不得抵扣且未抵扣进项税额; (4)购买客车、货车用汽油,取得加油站开具的增值税专用发票注明税额80万元;购买客车、货车用柴油,取得加油站开具的增值税普通发票,发票记载价税合计为22.6万元。已知交通运输服务适用税率为9%。要求计算 1.甲公司2019年9月提供运输服务的增值税销项税额; 2.甲公司销售自己使用过的货车应纳增值税。 3.甲公司2019年9月允许抵扣的进项税额。 4.甲公司2019年9月应缴纳的增值税额。
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗?
公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税
老师您好,我们收了客户的定金24000元,由于货物质量有争议货物退回,客户实际留下的货款9300元,我们再给客户退10000元,这个发票怎么开具合规呢
老师,财务年结,假如本年利润今年是贷方余额,但是以前年度有亏损,那么今年是否需要盈余公积呢?
我们是个体户,爱信365票夹里面的进项发票,都可以填在经验所得里面是吗?
文化传媒公司,哪些支出算成本,房租,物业,员工工资都可以算成本吗
请问老师,建筑工程项目,进货砂石料13%,排烟系统13%,净化板13%,我给甲方开发票,开建筑服务*工程款 9%,这样有问题吗?还用给对方开啥明细吗?对方验收是按照合同验收吗
请问老师,个体工商户开了专票和普票,季度合计额不超过核定额,那专票数填在专票销售额那里了,那未达起征点的销售额是填核定额,还是剩余的金额呢?
个体户有开户许可证吗?
老师,请问下青苗赔偿款2025年的一些款付了,资料村委那些还没签字,签字盖章的汇总表里估计也有2026年的一部分,这个是要入在2025年还是可以一起入在2026年的账上,可能有二三十万?
没看懂怎么计算。如果购进是2000元,入库借库存商品贷银行存款。销售时借销售费用 销项税额?贷库存商品
借销售费用 贷库存商品 应交税费=应交增值税