借固定资产 贷应付账款——暂估

您好老师,比如房租三个月9000含税,如果没有发票。每月正常摊销,收到发票时把借:预付9000贷银存9000,红冲掉,从新做个对的分录是吗借:预付应交税费贷银存那税怎么做,当时也不能暂估,摊销的也是含税的金额,这个分录要怎么弄呢
老师您好,房地产企业税务局检查说就算在预售阶段,房屋购房者已经使用了,预收账款这块未收到全款的要做暂估计税预缴增值税,请问老师,预收账款暂估会计分录怎么做啊
老师,23年暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了,也收到了发票,这要怎么做分录啊
2023年暂估了成本,但是到现在没有发票,调整的需要做什么分录。原来做的,借:原材料,贷:应付账款也结转了
老师您好,请问公司购买的新厂房,房子收了,六月份房产税土地使用税也申报缴纳了改交了滞纳金,可是按揭贷款的房子还挂在预付厂房款里,目前会计没有看到发票也没有合同什么也没有怎么记账平了预付房款呢房子都收了呀
公司做的广告费金额小,也需要有广告合同吗?
老师,我们公司是卖砖的,现在要开票收账回来,需要提额,税务局说要合同,购进发票,可是我们这种行业本来就是核定征收,没进来票的,但是业务是真实的,要提额怎么办?
经营租赁,现在改成生产生活服务了,公司厂区办公楼租赁费,是不是只能开成生产生活服务中的商业营业用房经营租赁服务
百分之9的销项税 进项13可以抵扣吗
老师请问下,给客户的业务员返点从公帐走,然后没有发票,这个账务要怎么处理?这跟佣金有区别吗?哪个需要申报个税,有点整不明白了?
取得的发票商品进价80,然后正常售价是九十,顾客要开到单价200的话,这种情况可以吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例分比较好?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师这题怎么选?16.【单选】下列各项中,应当按照“特许权使用费所得”项目征收个人所得税的是( )。 A.作者去世后,财产继承人取得的遗作稿酬 B.个人取得特许权的经济赔偿收入 C.个人出租土地使用权取得的收入 D.个人发表摄影作品取得的所得
老师您好!我们账上有一台汽车。账面净值现在是12万,可以以5万销售给客户,并开票吗?
老师好,我们公司26年二季度接到税局电话说:系统有卡点享受30万优惠预警,我看了看这都是有合同真是发生的业务,我们不含税销售额2776641.57,他们给的建议是红冲一张或者在开一张,系统就不会出现预警了,我们应该怎么处理?
老师,拿次月折旧吗
对的,同学,是这样的