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老师您好,什么是暂估入账,比如购买的厂房钱也付了,房子收了房产税也交了,就是没有收到发票,怎么做暂估分录分录借什么贷什么?

2024-07-03 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-03 11:07

借固定资产 贷应付账款——暂估

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快账用户7219 追问 2024-07-03 11:09

老师,拿次月折旧吗

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齐红老师 解答 2024-07-03 11:12

对的,同学,是这样的

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借固定资产 贷应付账款——暂估
2024-07-03
暂估入账时: 借:固定资产—暂估 贷:应付账款—暂估 收到发票后,先冲销原暂估分录: 借:固定资产—暂估(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 然后,再根据发票金额进行正式入账: 借:固定资产 应交税费—应交增值税(进项税额)(如果有) 贷:应付账款—**公司 (实际的收款方) 这样处理后,“应付账款—**公司”就能平账了
2024-07-03
把回来发票这一部分红冲按发票再入账就行了。
2024-04-01
你好,说服不需要体现的,这里按照不含增值税的来暂估。
2022-01-18
您好,你们让开发商开具发票,凭发票从预付转固定资产。
2024-07-03
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