你好可以的 可以分开做的

请问我们公司发现去年第一季度一笔分录做错了,是银行存款写错了,导致去年一年资产负债表货币资金都不对,请问我们是每一季度更正还是只需要在最近这个季度申报或更正一下就可以
老师,2022年度计提了一笔费用,分录是 借: 管理费用一-工资 30000 管理费用一-年终奖 50000 贷:其他应付款1XX 单位 50000 其他应付款2XX 单位 30000 现在1XX单位和2XX单位的金额入错了,2023年假如我要调账,是直接调往来科目,还是说要把这笔凭证冲销了后,重新做一笔正确的凭证,那种方法可取一些,应该是1x单位应该是30000,2X单位是50000?
老师,请问奖金与年终奖有什么区别?这些可以与工资合一起发放吗?另外,增值税,税金与附加,企业所得税要不要计提?分录怎么做?还有税金及附加是怎么计算出来的呢?
老师,工资是每个月都要做计提,发放的分录吗,我们是按季度做的,可以一个季度的金额累加在一起,直接做一笔分录吗? 因为账户资金不足,工资当月发的少,后期再补的。计提发放是按照各人固定到手工资做对不?
请问年度考核奖励金跟工资表做一张表,一起发放。入账可以把这个年度考核奖励金单独做一笔分录吗、工资单独一笔分录?还是说要做在一起,一笔分录呢?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
分录分别怎么做哦
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷银行存款 分开一块都是工资 都属于工资