第一个调整未分配利润和交易性金融资产
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
老师您好,我们是民间非盈利团体组织,我单位今年的福利费超过了工资总额的14%,超出部分是要做企业所得税调增,是计入递延税款,但是我们民非团体组织没有递延税款这个科目,请问应该放在哪个科目下?具体如何做分录?谢谢!
老师您好!我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益,听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀?又需要改账吗?如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费,现在我想更正补计提,已经过了折旧年限4年,我只冲账不改财报和申报表,如何做分录,我做当期损益,那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗?麻烦告知会计分录,谢谢(小企业会计准则)
我这边收到这样的一张发票,公司领导慈善捐款。这个如何入账,麻烦老师写一下具体分录,后续申报纳税有什么需要调整或者注意的事项,也麻烦告知下,谢谢
老师你好,麻烦帮我看一下我的科目余额表,5月都好着呢,但是到6月份库存现金贷方发生额为负数,我只是在6月份冲红3做的凭证,借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000,6月做同样的分录,然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢?如何调账呢?
董孝彬老师,借库存商品265.49万,借应交税费-进项税额34.51万,贷其他应付款200万,贷应付账款/银行存款100万,老师把进项税额填写资产负债表那栏呢?
老师,请问一下:如果电子税务局银行存款帐户备案没有完成,会不会影响开增值税专用发票?
公司开出一份发票,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个要怎么处理?对公司有影响吗
准备用于招标的机动车后期没有使用属于可抵扣进项税的固定资产范畴吗
老师我们换电脑了,报个税是不是要重新人员录入呀
求助,谁有根据资产负债表和利润表自动生成现金流量表模板?急需
请问老师,公司监事也必须要上社保吗?有这要求吗?没有给他申报工资
挂靠社保几个月然后离职,再申请失业金可行么
@董老师,在线么,求教学
公司租车开的增值税普通发票能抵扣吗?
第二个要调整交易性金融资产和投资收益
具体咋调整呢?调整金额和调整期初还是期末?具体点吧