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甲公司是一家国家重点扶持的高新技术企业(非集成电路企业),其 2023 年度的生产经营情况如下:(1)当年实现收入总额 3000万元(其中:产品销售收入 2000 万元、原材料转让收入 600 万元、国债利息收入 200 万元、企业债券利息收入 200 万元);(2)当 年发生的管理费用 500 万元,其中含新产品研究开发费用 250 万元(含委托境外研发费用 70 万元);(3)当年发生的销售费用 400万元,其中含广告费 320 万元;(4)当年发生的 财务费用 200 万元;(5)当年发生的营业外 支出 100 万元,其中含违约金 20 万元、税收 滞纳金 20 万元;(6)全年已计入成本、费 用的实发合理工资总额 300 万元(含残疾职 工工资 50 万元),实际发生职工福利费 120 万元,职工教育经费 30 万元,拨缴的工会经 费 20 万元(不考虑其他因素)。该企业当年 应缴纳的企业所得税为(  )万元。 A. 223.65 B. 214.8 C. 240.08 D. 397.75请问这个题第二个事项研发费用这个该怎么分析纳税调整啊,按什么步骤

2024-07-04 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 18:31

请问这个题第二个事项研发费用这个该怎么分析纳税调整啊,按什么步骤 第一国内研发支出可以加计100%扣除 国外 标准1国外发生额80%据实扣除=70*80%=56(万元) 标准但是不得超过国内研发费的2/3=250*2/3=166.67(万元) 两个标准熟低 所以国外研发费用可以税前扣除的金额为56万元 然后按照56万元的100%加计扣除

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快账用户1034 追问 2024-07-04 18:44

那除了委托境外的部分国内的怎么加计扣除呢,是250-56=194加计扣除,还是250-70=180加计扣除

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快账用户1034 追问 2024-07-04 18:45

总共纳税调整多少呢

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齐红老师 解答 2024-07-04 18:48

童鞋 你好很高兴为你解答 总得境内境外加计扣除=250+56=306(万元) 但是由于境外研70万元超过56万元 超过部分不让税前扣除 因此 那这里需要纳税调增=70-56=14(万元) 现在研发支出总得调整金额=406-14=392(万元)

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齐红老师 解答 2024-07-04 18:48

现在研发支出总得调整金额=306-14=392(万元) 刚刚数字输错了

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快账用户1034 追问 2024-07-04 19:08

调减 =(250-70+56)×100%=236(万元)那答案咋是这样的

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齐红老师 解答 2024-07-04 19:19

哈哈哈 他的思路和我一样 只是表达方式不一样

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快账用户1034 追问 2024-07-04 19:21

那为啥算的答案而不一样

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齐红老师 解答 2024-07-04 19:23

我是给拆开了 方便同学您这边思路

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齐红老师 解答 2024-07-04 19:26

不好意的 刚刚算上确实出问题了

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快账用户1034 追问 2024-07-04 19:26

那就是加计扣除按全部的250加计扣除,然后委托境外的调增70-56=14,所以合计是调减250-14=236,是这样理解吧,你说的是250+56加计扣除不对(56就包含在250里)

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齐红老师 解答 2024-07-04 19:27

因为250就包含了70了 刚刚没注意看 抱歉

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齐红老师 解答 2024-07-04 19:27

同学 你好很高兴为你解答 是的是的

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请问这个题第二个事项研发费用这个该怎么分析纳税调整啊,按什么步骤 第一国内研发支出可以加计100%扣除 国外 标准1国外发生额80%据实扣除=70*80%=56(万元) 标准但是不得超过国内研发费的2/3=250*2/3=166.67(万元) 两个标准熟低 所以国外研发费用可以税前扣除的金额为56万元 然后按照56万元的100%加计扣除
2024-07-04
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你好请把题目完整发一下
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你好请把题目完整发一下
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你好同学,题目不全
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