借银行存款,贷营业外收入做这个。

厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
老师,我们是建筑企业,我们是被挂靠方,今年1月挂靠方的项目经理在我们公司缴纳社保了,他们把钱交给了我们,我们没做账,然后给他们交了社保之后,我公司做到了管理费用里面税前扣除了,我没有给他们申报个税,税务所说让我们纳税调增,这可怎么办呢
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 862316.53 应交税费-应交增值税-进项税额 4237845.23 应交税费-应交增值税-销项税额 3375528.7 申报留抵是1745738.11.而我这边的转出未交是1751053.5比它多5315.39=2970.21+2345.18 在原来的基础上增加了一笔2970.21,这个增值税申报表就是进项-销项(2345.18)-进项转出(2970.21),老师,现在是从留抵里面减去了,但是我们2024.1月份交了这两笔税费加滞纳金,这笔账怎么做
老师好,我们公司去年年底还是小微,今年3月以后不符合小微条件了,我4月报了一笔印花税,系统自动带出适用小微企业减免政策且我无法变更,我就按照减免后的税金缴纳了,现在专管员说我们违规享受,然后我去大厅补觉了税金,结果他还有滞纳金,我觉得这个很不合理,系统给我选的我也改不了小微不小微,应该怎么处理呢
老师,我们之前找了个申报项目的项目,增值税减免了,后边发现不符合政策,把增值税和滞纳金交了,然后这个是第三方提供的信息,他给我们把滞纳金赔偿了,这个怎么做账
12月确认无票收入,明年1月开票,分录分别怎么做?
老师,如果连续6个月不申报税是不是就会被纳入黑名单直接被吊销营业执照?
代扣代缴的劳务发票,报税时也适用于减5000,再减小孩2000那种申报方式吗
我司在阿里商旅充值了钱,员工现在定了机票还有酒店还,阿里还产生了代理服务费,应该怎样做账,最规范,会计凭证备注应该怎样写最规范
找郭老师,你好,请问11月申报个税,是10月计提的工资表上的数吗?因为还没发工资,只是计提做账
老师好,想问一下,受益人备案是从哪里进行操作的呀。这是怎么一回事
想咨询下:如果统计一个客户的收款与支款情况。统计时,针对收款与支款的对冲处理,这笔要计算到收款和付款中明细吗?
老师,公司购入租赁升降机2天计入什么科目
请问一下 金银的消费税是 如果我的进价是70 我销售出去是100 消费税是按100来交嘛
小规模纳税人,对方给我们开了13个点的专票不能抵扣,需要让对方红冲重开吗