之前有做吗?如果没有做的话,借管理费用等贷银行存款。都做到这个月。

老师 5月付了一部分房租,6月付了剩下的一部分房租,未收到发票,发票要下半年才能拿到,怎么做分录
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
1月份收到1-12月的房租发票请问分录怎么做
老师,3月份付1—6月的厂房租金24000块,4月收到专票,按全责发生制原则,我改怎么做分录?
郭老师,收到房租发票,1-6月的怎么做分录
请问老师,应收账款出现负193980.91,资产负债科目重分类入那个科目?
企业所得税预缴 当月工资次月发,应付职工薪酬工资借方是去年12月到今年8月,填实际支付工资的时候直接取帐上的书,还是取个税1-9月的数字呢
老师,请问融资,现在银行还要求会计调报表吗
老师农产品加工制造业,生产13%的产品。采购新鲜西红柿:借 原材料9100 进项900 贷应付10000;领用: 借 生产成本-直接生产成本-直接材料 9100 贷原材料 9100 加计:借应交税费-进项 100 贷生产成本-直接生产成本-直接材料 100?这样对么?这样原材料就是9100 税1000了 生产成本-直接材料9000?感觉有问题麻烦老师看看分录那里错了
老师,我们公司收了保险公司的钱,但是把修车的活给了一个私人个人做,他需要给我开什么样的发票
把别的账套期末数移到总公司账套里,可以不新建账套合并吗?还是合并账套一定要新建一个账套?
老师您好,我想向您咨询一个问题。我是今天25号申报了增值税和附加税,但是老板的对公户上没有钱,他说要27号中午的时候才能把钱打到对公账户上面。那么我27号再在电子税务局里面缴纳税款可以吗?
老师13题d选项移送环节不是不征税吗?这里怎么还交税
小规模纳税人能直接开专票吗?
老师,您好,请问下财务核对了进销存,如果老板不信任,怎么检查?
是收到发票,专票
借管理费用,应交税费,应交增值税,进项贷,银行还款。你之前做了没有?没有做的话,做这一个。如果之前做了的话,怎么做的?
之前做了怎么做,没做怎么做,什么情况做,借预付款贷银行存款,借管理费用贷预付款
你是一次支付了一年以内的,然后按月份。
是银行存款付一年的,那样做,还是票开了一年,那样按月做
这个是按月支付的,不管开没开发票,你只要支付了就可以做,然后到期了你就可以分摊,和发票没有关系。
什么时候用预付账款这个科目,是票开了6-12月的,还是款付了6-12月的
你好支付了6-12月份的
有点乱了今天,我之前有做a公司房租,借应付a公司,贷银行存款,收到票借制造费用,贷应付a公司,那我支付6-12月a公司,借预付账款,贷银行存款,我每月做借制造费用,贷预付账款,但现在收到票了,怎么做,用预付,还是应付科目
借预付账款,贷制造费用, 借制造费用, 进项 贷预付账款。
冲之前暂估的在做发票的。
老师还是要麻烦你重新写下分录,不管之前的:我付6-12月房租怎么做分录,我收到6-12月房租发票怎么做分录
借制造费用 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
这是收票对吗,付款呢
借预付账款贷、银行存款。