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郭老师,收到房租发票,1-6月的怎么做分录

2024-07-05 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 16:39

之前有做吗?如果没有做的话,借管理费用等贷银行存款。都做到这个月。

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快账用户6895 追问 2024-07-05 16:43

是收到发票,专票

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齐红老师 解答 2024-07-05 16:43

借管理费用,应交税费,应交增值税,进项贷,银行还款。你之前做了没有?没有做的话,做这一个。如果之前做了的话,怎么做的?

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快账用户6895 追问 2024-07-05 16:47

之前做了怎么做,没做怎么做,什么情况做,借预付款贷银行存款,借管理费用贷预付款

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齐红老师 解答 2024-07-05 16:48

你是一次支付了一年以内的,然后按月份。

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快账用户6895 追问 2024-07-05 16:50

是银行存款付一年的,那样做,还是票开了一年,那样按月做

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齐红老师 解答 2024-07-05 16:51

这个是按月支付的,不管开没开发票,你只要支付了就可以做,然后到期了你就可以分摊,和发票没有关系。

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快账用户6895 追问 2024-07-05 16:58

什么时候用预付账款这个科目,是票开了6-12月的,还是款付了6-12月的

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齐红老师 解答 2024-07-05 16:59

你好支付了6-12月份的

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快账用户6895 追问 2024-07-05 17:04

有点乱了今天,我之前有做a公司房租,借应付a公司,贷银行存款,收到票借制造费用,贷应付a公司,那我支付6-12月a公司,借预付账款,贷银行存款,我每月做借制造费用,贷预付账款,但现在收到票了,怎么做,用预付,还是应付科目

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齐红老师 解答 2024-07-05 17:05

借预付账款,贷制造费用, 借制造费用, 进项 贷预付账款。

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齐红老师 解答 2024-07-05 17:05

冲之前暂估的在做发票的。

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快账用户6895 追问 2024-07-05 17:07

老师还是要麻烦你重新写下分录,不管之前的:我付6-12月房租怎么做分录,我收到6-12月房租发票怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-07-05 17:09

借制造费用 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。

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快账用户6895 追问 2024-07-05 17:11

这是收票对吗,付款呢

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齐红老师 解答 2024-07-05 17:12

借预付账款贷、银行存款。

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之前有做吗?如果没有做的话,借管理费用等贷银行存款。都做到这个月。
2024-07-05
你好 借预付账款贷银行存款 。按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
2021-02-01
你好,你这个借管理费用,租金贷,应付账款。
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同学, 你好 这个先入预付账款。按月摊销。
2022-03-02
借预付账款贷,银行存款几月份开始租赁
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